你好,這個計入管理費用-業(yè)務(wù)招待費
老師問下就是我對于我們這個行業(yè)的賬務(wù)處理我都有點亂了,我們是直播行業(yè),然后主播是跟我們簽訂的合作協(xié)議的合同的一個關(guān)系,然后公司舉辦年會,邀請主播來參加,本來關(guān)于主播的開支我們是可以計入成本的,比如主播來參加我們給報車費,住宿費用,我們都是可以計入成本的吧
老師問下就是我對于我們這個行業(yè)的賬務(wù)處理我都有點亂了,我們是直播行業(yè),然后主播是跟我們簽訂的合作協(xié)議的合同的一個關(guān)系,然后公司舉辦年會,邀請主播來參加,本來關(guān)于主播的開支我們是可以計入成本的,比如主播來參加我們給報車費,住宿費用,我們都是可以計入成本的吧,還有款可以直接對公打給主播吧
公司舉辦活動邀請的嘉賓,給他們報銷來回車票和住宿費,這個可以直接計入營業(yè)成本嗎?
公司的營業(yè)范圍有圖中這些,那我們舉辦活動邀請了嘉賓,給他們報銷機票和住宿費,這可以直接計入營業(yè)成本嗎?
非本單位員工的酒店住宿費專票可以抵扣嗎?是我們辦活動邀請的嘉賓報銷的酒店費用,這個活動屬于我們的主營業(yè)務(wù)
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
這個活動是為了公司招生準(zhǔn)備的,邀請的都是學(xué)生和評委老師,也不能計入成本嗎?
是的,不能計入成本的,計入招待費
那關(guān)于舉辦這個活動什么才能計入成本
這個活動直接產(chǎn)生的支出都不能計入成本,本身活動沒有產(chǎn)生收入
活動收到了贊助費,但是我們也給對方開了票。公司的營業(yè)范圍有圖中這些
那就活動的相關(guān)支出都可以計入成本
那嘉賓的機票和住宿費也可以計入成本嗎?另外活動采購的物料,獎牌的制作,還有獲獎?wù)叩莫劷鸬榷伎梢杂嬋氤杀締幔?
是的,凡是相關(guān)的都計入成本
那收到的贊助費我們開的票是技術(shù)服務(wù)費,這個是計入主營收入還是其他業(yè)務(wù)收入
是的,計入其他業(yè)務(wù)收入