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老師您好 生產(chǎn)企業(yè)免抵退的流程是什么?在申報(bào)期內(nèi)是哪個(gè)申報(bào)表里填寫金額呢?

2023-09-09 10:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-09 10:36

你好,先出口報(bào)關(guān)然后開具出口發(fā)票! 通關(guān)后有貨物提單和物流信息! 在增值稅申報(bào)表的免抵退欄次填寫

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快賬用戶3582 追問 2023-09-09 10:38

老師,發(fā)票什么的都開了,增值稅申報(bào)表中如何填寫呢?是不是需要在申報(bào)期填寫到表上就可以了?不需要其他操作了吧?

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齊紅老師 解答 2023-09-09 10:51

你填寫了申報(bào)表,然后做退稅就可以了

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快賬用戶3582 追問 2023-09-09 10:55

老師,申報(bào)表填到哪一行?填完申報(bào)表之后怎么做退稅呢?沒有多余的進(jìn)項(xiàng),可以退嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-09 10:58

填寫到申報(bào)表免抵退行,沒有多余的進(jìn)項(xiàng)就沒退稅,形成免抵稅額而已

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你好,先出口報(bào)關(guān)然后開具出口發(fā)票! 通關(guān)后有貨物提單和物流信息! 在增值稅申報(bào)表的免抵退欄次填寫
2023-09-09
生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)增值稅時(shí),與免抵退稅金額相關(guān)的填寫涉及多個(gè)表: 增值稅納稅申報(bào)表主表:第 15 欄 “免抵退應(yīng)退稅額” 由系統(tǒng)自動帶出,數(shù)據(jù)為上個(gè)月稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)通過的退稅額,不能自行改動。比如 1 月份所屬期申報(bào)的出口退稅在 2 月被核準(zhǔn)通過,那 3 月申報(bào)增值稅時(shí),該欄會自動帶出此核準(zhǔn)金額。 增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一):將出口貨物的銷售額填寫在第三部分 “免抵退稅” 的第 16 欄 “貨物及加工修理修配勞務(wù)銷售額” 欄次。 增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二):計(jì)算本期的免抵退稅不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,即本期申報(bào)免抵退稅的出口銷售額 ×(征稅率 - 退稅率) ,計(jì)算結(jié)果填列在第二部分 “進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額” 的第 18 欄 “免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額”。
2025-03-10
同學(xué)你好 這個(gè)直接刪除
2022-01-04
同學(xué)你好 是不是有不能退的
2022-01-04
在自然人申報(bào)系統(tǒng)綜合所得理申報(bào)。
2021-11-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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