問下你稅務(wù)局 都是那邊定 我知道的青島還有四川還是重慶有 其他的都是電子的
沒認(rèn)證,也沒入賬的住宿增值稅發(fā)票(沒想入帳,紙質(zhì)發(fā)票已找不見),在電子稅務(wù)局的“稅務(wù)數(shù)字賬戶”中出現(xiàn)-金額和稅額,怎么處理呢?謝謝回答
老師好,麻煩問一下老企業(yè)一直用的紙質(zhì)發(fā)票,現(xiàn)在因?yàn)橐咔槿ゲ涣藛挝?,怎么申?qǐng)電子發(fā)票,麻煩提供流程,謝謝
老師好,公司辦理了全電發(fā)票,之前的紙質(zhì)發(fā)票沒有退回去,現(xiàn)在提示申請(qǐng)領(lǐng)用紙質(zhì)發(fā)票是怎么回事呢
指定@郭老師回答,謝謝啦 怎么申請(qǐng)紙質(zhì)數(shù)電發(fā)票?
指定@郭老師回答,謝謝啦,請(qǐng)問下公司是做建材行業(yè)的,就是做鋼筋 水泥為主的 但想開轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)要怎么弄呢
之前年度的稅率報(bào)錯(cuò)了,稅務(wù)局要求補(bǔ)稅,現(xiàn)在又要求沖紅之前開的所有發(fā)票,再開正確的,合理嗎?
老師,采礦權(quán)證變更,涉稅?及咋計(jì)算?
#老師#,我們做一批貨物,單價(jià)50元,數(shù)量100件,因質(zhì)量問題,客戶扣款1000元,現(xiàn)在要開票,我們是修改單價(jià)還是修改數(shù)量,客戶不要開紅字發(fā)票
私車公用,不止一輛,車子加油的發(fā)票需要注明車牌號(hào)嗎?
請(qǐng)問老師,員工上年度月平均工資7000,今年按照10000的基數(shù)交社??梢詥??
進(jìn)項(xiàng)票被紅沖,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出必須在紅沖當(dāng)月還是在收到紅沖票的當(dāng)月
我們公司是外省在河南設(shè)立的一個(gè)來料加工加工的分公司,設(shè)備有總公司提供主要原料是有總公司發(fā)送到分廠,管理和技術(shù)人員也是有總公司承擔(dān)。 分公司普工有河南本地一個(gè)公司承包人, 分公司只支付加工費(fèi)給這個(gè)本地承包人, 成品由總公司下屬銷售公司銷售, 分公司只和總公司結(jié)算用于支付加工所產(chǎn)生的辦公費(fèi)、電費(fèi)、和外包公司的加工費(fèi) 這樣的分公司稅務(wù)局承認(rèn)嗎
稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認(rèn)收入,企業(yè)會(huì)面臨怎么的處罰及如何處理
累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)不能同時(shí)存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
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位是小規(guī)模,不確定一季度是否超30萬(wàn),所以月末收入的分錄是 借:銀行存款 貸:收入,一季度結(jié)束后發(fā)現(xiàn)收入超30萬(wàn)了,做了沖減收入的分錄 借:收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi),結(jié)果導(dǎo)致利潤(rùn)表和總賬的收入數(shù)不一致,怎么處理啊
不管超沒超過,都是借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,不超過把它結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
你的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入需要是不含稅的銷售額,這個(gè)和你增值稅申報(bào)表里面的不含稅銷售額是一樣的。
我們公司出售一輛車,2021年購(gòu)入的二手車,當(dāng)時(shí)不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在繳納增值稅按多少繳納,這輛車賣了58 萬(wàn),請(qǐng)老師具體講一下 政策不允許抵扣的嗎 你們是簡(jiǎn)易計(jì)稅的嗎 是的話3% 普票按2%繳納 就是不知道我們符不符合簡(jiǎn)易計(jì)稅呀,我們是一般納稅人,21年買的這輛二手車
你好,你是一般計(jì)稅嗎?你平時(shí)開出去的稅率是多少?
我們賣出去的這輛二手車不是我們開發(fā)票,是二手市場(chǎng)開具的發(fā)票
2.你的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入需要是不含稅的銷售額,這個(gè)和你增值稅申報(bào)表里面的不含稅銷售額是一樣的。 總賬和利潤(rùn)表 的差異部分 就是增值稅 的金額 老師 我知道收入應(yīng)該是不含稅收入 一開始把增值稅金額加到了收入里面 一季度之后發(fā)現(xiàn)應(yīng)該交稅 就把增值稅提出來 沖減收入 分錄是借:收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 為什么總賬和利潤(rùn)表的收入金額不一致呢 差異部分就是增值稅金額 這種情況要怎么處理呢
無(wú)票收入 那么麻煩干啥 直接安不含稅的來做就是了
老師有兩個(gè)問題哦,標(biāo)一下1,2呢
第一個(gè)無(wú)票收入 第二個(gè) 那么麻煩干啥 直接安不含稅的來做就是了
不一致你看一下你的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是不是放到了借方
對(duì) 收入放到了借方 老師那這種要怎么調(diào)整
把它放到帶方復(fù)數(shù)。
把它放到貸方負(fù)數(shù)。
年度終了 本年利潤(rùn)余額在貸方 ,需要賬務(wù)處理嗎 還是順延到下一年 需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 如果沒有結(jié)轉(zhuǎn) 會(huì)有什么影響
對(duì)的,是的,需要的,需要年末結(jié)轉(zhuǎn),沒有結(jié)轉(zhuǎn)的你在今年補(bǔ)上。
出租不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款是什么意思
什么情況下需要預(yù)繳
你好,異地的房屋需要預(yù)交。
如果跨年了 但是在匯算清繳前到 比如現(xiàn)在 暫估,明年月到票 ,那是到票的時(shí)候做賬 多結(jié)轉(zhuǎn)的 是不是要通過以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
對(duì)的,是的,是這么做的。
暫估做的是 借 勞務(wù) 10 貸 應(yīng)付10 然后結(jié)轉(zhuǎn)了 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10 貸 勞務(wù) 10 現(xiàn)在發(fā)票來了8 怎么做分錄
借應(yīng)付賬款貸勞務(wù)成本10 借勞務(wù)成本,貸以前年度損益調(diào)整10 借勞務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,8 借以前年度損益調(diào)整, 貸勞務(wù)成本8