分不出用在出口還是內(nèi)銷的,自己計算抵扣 適用一般計稅方法的納稅人,兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額,按照下列公式計算不得抵扣的進項稅額: 不得抵扣的進項稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進項稅額×(當(dāng)期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額 主管稅務(wù)機關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對不得抵扣的進項稅額進行清算。
老師,我們采購了一批貨物,用于外貿(mào)出口的,已經(jīng)有報關(guān)單了,本來是要退稅的,但是現(xiàn)在不退了,只做了免稅申報,那這個進項稅額要怎么處理?
老師,我想咨詢下,外貿(mào)公司只做出口,現(xiàn)有一筆報告單出口的貨物視同內(nèi)銷,增值稅按內(nèi)銷做賬,進項抵扣這一塊可以抵扣不是這一筆報關(guān)單相關(guān)費用的進項么?例如,公司購買的固定資產(chǎn)的進項稅額
您好,公司是外貿(mào)出口一般納稅人,6月份出口了貨物,不申請退稅,可以開出口免稅發(fā)票嗎?對應(yīng)進項發(fā)票已抵扣內(nèi)銷增值稅請問這個要怎么處理。出口的這筆要開具出口發(fā)票可以按免稅開開具嗎?
老師,您好。我們單位有內(nèi)貿(mào)也有出口,貨款的發(fā)票是分開開的,出扣的退稅內(nèi)銷的抵扣,還有一種像順豐快遞費也開增值稅專票,這類和貨物無關(guān)的進項也可以抵扣嗎?
老師,你好,我想問下,外貿(mào)公司,出口的報關(guān)單上,有一個貨物,是可以退稅的項目,但是我們不想退稅,也沒有開進項發(fā)票。那這報關(guān)單上這一筆貨物怎么處理?
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費用和制造費用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費用,制造費用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費用金額 73249.09,動力費用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計確認(rèn)的進項稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費用有哪些
我怎么看著會計做了個分錄如下 借 增值稅-進項 貸 增值稅-進項轉(zhuǎn)出
借管理費用等 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出