您好,同學,很高興回答您的問題
我們公司借了一筆貸款,是一個工程項目的貸款,其中一部分用于工程建設,一部分用于購買有關設備,這部分設備無需安裝,可以直接投入使用,所以可以直接計入固定資產了,但是對于貸款利息資本化還是費用化不知道怎么區(qū)分,一方面貸款用于購買固定資產,那相關的借款利息應該費用化,但是借款是分多筆取得,不知道借款利息費用化的金額該怎么算;考慮過采用簡單的按照購買固定資產花費金額占總借款比例去計算應該費用化利息的金額,但難以區(qū)分哪些借款就是購買固定資產的,從而難以確定借款的時間和這個借款產生的利息是多少?不知道這種情況在實務中如何處理,請老師指教
您好老師,有個所得稅費用的問題傻傻分不清,20年虧損5萬,21年前倆季度虧損5萬,后來21年第三季度盈利55000,我申報利潤表的時候本年累計利潤是5000,因為用第三季度55000減前倆季度虧損5萬,盈利5000,那么問題來了 1我要不要因為盈利5000計提所得稅呢? 2所得稅報表數(shù)據(jù)來自利潤表,所得稅顯示盈利了5000抵減以前年度虧損了,不用繳納所得稅。我不明白計提所得稅費用我只考慮當年呢還是說中間有盈利了也需要考慮年前虧損,如果考慮年前虧我就不用計提所得稅費用,否則需要計提,我應該怎么做才對?謝謝老師
經(jīng)典題解 【真題5·單選題】2×19年7月1日,甲公司向銀行借入3000萬元。借款期限2年,年利率4%(類似貸款的市場年利率為5%),該貸款專門用于甲公司辦公 樓的建造。2×19年10月1日,辦公樓開始實體建造。甲公司支付工程款600萬 元。2×20年1月1日、2×20年7月1日又分別支付工程款1500萬元、800萬元。 2×20年10月31日,經(jīng)甲公司驗收,辦公樓達到預定可使用狀態(tài)。2×20年12月 31日,甲公司開始使用該辦公樓。不考慮其他因素,下列各項關于甲公司建造辦公樓會計處理的表述中,正確的是()。(2021年) A .按借款本金3000萬元、年利率4%計算的利息金額作為應付銀行的利息 金額 B .借款費用開始資本化的時間為2×19年7月1日 C .按借款本金3000萬元、年利率4%計算的利息金額在資本化期間內計入建 造辦公樓的成本 D .借款費用應子資本化的期間為2×19年7月1日至2×20年12月31日止 ?老師你好,這個題答案應該是a但是我對c很是迷惑,c正確的做法是不是:這道題按票面利率確認應付利息,按實際利率資本化或者費用化 ?我理解的對嗎
老師,大學的考試,排名真的很重要嗎,它關乎著獎學金,入黨,三好學生(標兵),先進個人,網(wǎng)課后期末考試有的就是大膽用手機拍,而平時沒有網(wǎng)課自己學的那一批卻不敢用手機拍題,雖然可能同學間老師都明白學生的實力和能力,然后學校又按照成績和排名來弄獎學金,入黨等方面的事情,有的同學其實啥也不會,平時也不搞學習,就靠期末搜題作弊啥的把排名弄上去,我之前自己做的,去年好不容易弄到班上總評第一,今年網(wǎng)課疫情啥的本自己學的也不算扎實,然后還不敢拍題,因為之前基本沒搞過這樣的事情,也不太敢,然后她們就瘋狂地拍題,到時候很有可能排名和總分就下去了,您說我應該怎么辦,明天最后一天的考試,還考三場
老師,您看下我圖片里面我問的,和對方回答我的。我現(xiàn)在還是有兩個問題想再確認一下,1,一年以內待攤性質的費用計入到預付賬款里的,什么時候掛賬費用科目?需要考慮是否有收到發(fā)票的問題嗎?如果像她說的,不管發(fā)票有沒有收到,在當月都要計入當月的費用的。那這種的話,我們財務怎么知道支付的這筆一年內的費用,發(fā)票后面有沒有收到呢?2,在支付的時候,就按照支付金額分月攤銷。那萬一后面收到專票呢?豈不是還得調賬?因為得價稅分離啊
老師你好,我上個月要給臨時工發(fā)工資,給臨時工怎么報稅呀?是跟公司正常職工一樣報嗎?
進項稅額轉出的會計分錄 轉出之后涉及到補增值稅 完整的會計分錄
老師,我想問一下,我們七月份增值稅申報表上期末留抵稅額是339萬,但我查賬余額表是82萬是為什么呢
當初24年5月份就離職了,當時給了補償。六月份入職新公司,新公司6,7月申報個稅了?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),當時給的補償,分攤到6.7月了,那么我6.7月個人所得稅App上顯示這倆月兩家工資發(fā)工資,會不會有什么問題???
申報殘保金時,上年在職職工工資總額在哪看數(shù)據(jù),上年在職職工人數(shù)在哪看數(shù)據(jù)呀
你好老師,如果收到之前買的車的貨款的話,之前分錄是 借 固定資產 應交稅費 貸 銀行存款 現(xiàn)在收到退回的車款是不是就得這樣寫分錄 借 銀行存款 貸 固定資產
申請留抵退稅在哪里操作
請問,我是一般人企業(yè),7月份上游單位給我開了一張專票,我在8月征期進行了認證抵扣。但8月份發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)是錯的有問題,所以對方又開了一負一正,我現(xiàn)在需要進項稅額轉出嗎?怎么做賬?
老師您好!公司名下無車,老板哪的油票和車票能報嗎?
請問老師,公司出租廠房給另一個公司,繳納房產稅時申報從租計征怎么計算哦?然后繳納出租部分的房產稅后,申報從價計征房產稅時出租的部分不用計算進去了嗎?