最基本的是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表。
老師請(qǐng)問有沒有手工做現(xiàn)金流量表的簡(jiǎn)易表嗎?就是只要利用資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表就可以自動(dòng)生成的嗎謝謝
老師請(qǐng)問一下所有者權(quán)益變動(dòng)表是什么企業(yè)才需要有的嗎?這個(gè)是根據(jù)什么來(lái)做的,因我公司需要招投標(biāo),但在審計(jì)報(bào)告里面沒有看到這份表,只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)及現(xiàn)金流量表而已
老師 我想問一下有沒有根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表自動(dòng)生成的現(xiàn)金流量表模板?會(huì)計(jì)學(xué)堂里有哪個(gè)現(xiàn)金流量表的編制課程怎么找,之前我看了下,現(xiàn)在找不到了
老師學(xué)堂的報(bào)稅的實(shí)操系統(tǒng)里只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的,沒有現(xiàn)金流量表的,所以是不是不用報(bào)!一般納稅人需要填寫現(xiàn)金流量表嗎?
老師早上好!怎么聽了很多的錄播課講完業(yè)務(wù)接下來(lái)講資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,怎么都沒有講到現(xiàn)金流量表呢?現(xiàn)在不需要現(xiàn)金流量表嗎?
老師你好,麻煩問下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈(zèng)扣除是本年度利潤(rùn)總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬(wàn),這題捐贈(zèng)的135萬(wàn),可以扣除的不應(yīng)該是120萬(wàn),為什么是135萬(wàn)呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤(rùn)都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話無(wú)論開不開發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無(wú)論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
那到了公司也就做這兩張表就可以了嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。