借:銀行存款 貸:增值稅 以前年度損益調(diào)整? ? 這里是附加稅

收到本年及跨年增值稅及附加退稅,分錄怎么做,老師?
收到稅務(wù)退回上年度多繳增值稅和附加稅會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,請(qǐng)問收到去年多繳的增值稅附加稅退稅 會(huì)計(jì)分錄要怎么做啊
老師好: 收到跨年多繳納的增值稅和附加稅怎么做分錄?
老師,繳納增值稅和附加稅怎么做分錄?
老師,請(qǐng)問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價(jià)收,甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi),出口報(bào)關(guān)單是按Fob出口,會(huì)計(jì)做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運(yùn)費(fèi)貨代會(huì)開一部分運(yùn)輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價(jià),20元是運(yùn)輸費(fèi),10元剩余也就給我們了。這10元要報(bào)收入嗎?會(huì)計(jì)把這20元做成了銷售費(fèi)用,感覺不對(duì),出口報(bào)關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過的賬務(wù),我從2022年已經(jīng)開始補(bǔ)賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝
公司招了一個(gè)清潔阿姨,53歲,屬于退休人員返聘嗎?要給她購買社保嗎?能對(duì)公發(fā)放工資嗎
請(qǐng)樸老師回答,老師你剛才說的兩次意思不一樣,第一次說的是最后一筆業(yè)務(wù)下畫紅線,第二次說在本日合計(jì)下畫單紅線,哪個(gè)才是對(duì)的,如果紅線畫錯(cuò)位置了怎么辦?
老師,我想做一個(gè)內(nèi)賬的表,就是能知道我收了多少錢,還有多少錢沒回,付了多少錢,還有多少錢沒付,開了哪些票,還有哪些票沒開,請(qǐng)問有模板嗎?
請(qǐng)樸老師回答,老師你剛才說的兩次意思不一樣,第一次說的是最后一筆業(yè)務(wù)下畫紅線,第二次說在本日合計(jì)下畫單紅線,哪個(gè)才是對(duì)的,如果紅線畫錯(cuò)位置了怎么辦?
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表之間的勾稽關(guān)系是什么樣的呢


以前年度損益調(diào)整分錄怎么做啊
? 有給你啊,就在增值稅下面的
21年繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交地方教育費(fèi)附加 貸:銀行存款 現(xiàn)在收到退的增值稅和附加稅的分錄: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 以前年度損益調(diào)整(附加稅的金額) 這樣正確嗎?老師
你沒有必要再通過應(yīng)交稅費(fèi)的,你直接是放到以前年度損益調(diào)整就可以的
嗯,收到退稅就直接 借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 對(duì)嗎
這個(gè)是退你的附加稅的