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原先暫估的原材料,現(xiàn)在發(fā)票來了怎么做賬

2023-09-07 14:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-07 14:06

您好,把暫估的做負數(shù)分錄,再做正數(shù)分錄

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您好,把暫估的做負數(shù)分錄,再做正數(shù)分錄
2023-09-07
您好 請問是多暫估了還是少暫估了 有沒有跨年
2024-12-10
新年好 這月根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:原材料 然后根據(jù)發(fā)票入賬 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
2022-02-08
您好,借原材料 貸應付賬款-暫估
2024-05-30
你這個對應這個生產(chǎn)成本,庫存商品 ,主營業(yè)務成本也需要一并沖掉,多做的部分,
2021-03-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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