您好,同學,是需要繳納的
老師 外購的商品贈送(不是買一贈一就是作為樣品純贈),會計分錄: 借:銷售費用 貸:庫存商品 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 這樣處理對不對,如果是自產(chǎn)的商品做為樣品贈送是不是還要確認主營業(yè)務收入及成本?
老師,假如我們買商品,贈送平底鍋,這個贈送的鍋需要繳納個稅嗎?
企業(yè)進行投資分配,贈送,需要繳納增值稅,假如是贈送的話,借 , 營業(yè)外支出。。貸,庫存商品,貸,應交稅費~應交增值稅~銷項稅額,這個繳稅實在電子稅務局納稅申報界面填寫么?具體是怎么填寫的?
我司電子商務的 有送贈品 贈品需要交增值稅嗎
請問公司向客戶提供服務的同時贈送產(chǎn)品,贈送的產(chǎn)品需要繳納增值稅嗎?
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務會開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
現(xiàn)在現(xiàn)實的報稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報時,今年無購進的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營業(yè)務就是運輸費,那些進項的通行費入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認證時我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務員的票,會有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好,請問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進步從而進銷存數(shù)據(jù)準確嗎
按成本價還是售價
你好,你是直接贈送還是他買一送一?
有買A送B 有買A送A (AB是自產(chǎn)產(chǎn)品) 還有外采贈品買了就送
那你發(fā)票上面開折扣,直接按照折扣之后的來確認收入就行。
發(fā)票只開了 正品的金額 沒有開折扣
你視同銷售增值稅按照市場價格來
市場價是多變的按市場平均價? 外采贈品不知道市場價 能直接采購進來價格嗎
對的是的,可以按照平均來, 安成本但是這種有風險的 你們贈送的這個多嗎?
外采贈品較少 不能按成本那時候成本加多少利潤合適
10% 規(guī)定的是按這個的
A公司B公司關(guān)聯(lián)公司 往來款 A公司1月份打款給B公司100萬 2月份 B還了50萬 到12月還有50萬沒還 A沒收利息 A要怎么增值稅
這個是集團內(nèi)部的嗎?沒有約定利息的不用。
不算集團吧 就是兄弟公司
那需要視同銷售 本金×利率×時間這個利率看銀行同期
每個月都有還有借 怎么算金額和時間 可以年終看賬上余額多少確定金額 時間按一年算行不 還是?
你好,那你就看每個月的本金,算每個月的利息。
如果當月 100萬 還50萬 按100還是剩余的50萬
100萬*時間*利率,以按天數(shù)來算