你好。先記錄銷售費用就可以。然后如果對方要是不活著的時候,咱確認其他業(yè)務(wù)收入。
各位老師好,就是公司和供應(yīng)商之間倒賬呢,多收了供應(yīng)商的錢,私戶給退不去出,走了公司公戶,錢從公司公戶上退出去了,供應(yīng)商開票上顯示是公司購進原材料的款,實際沒有收到原材料 ,怎么做賬務(wù)處理,分錄我寫的是借原材料 ,貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)付,貸銀行存款
老師,我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司,我們采購商品的時候每次都先付款,這時候我就借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,貸:銀行存款,可以嗎,然后供貨商才給發(fā)貨,等貨到了入庫了,但發(fā)票沒到,我先不做賬嗎,如果貨和發(fā)票一起到了,我就借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,可以嗎?如果月底了,發(fā)票還沒到,是不是就的暫估入庫呀!那這個怎么做分錄呢!還有往來賬,怎么能看出來,對方欠我們發(fā)票。
A公司是生產(chǎn)和銷售實木門為主,A公司在B供應(yīng)商采購原材料,原材料款項尚未支付,欠供應(yīng)商8萬元,A公司和C客戶有往來,應(yīng)收C客戶10萬,A公司讓C客戶直接支付8萬元給B供應(yīng)商,這樣就等于A公司不欠B供應(yīng)商的貨款了,請問這怎么做賬務(wù)處理呢?
郭老師,我做3月份賬的時候有點糊涂了,譬如3月采購應(yīng)支付貨款10萬元但實際支付6萬元,差額4萬元是供應(yīng)商之前應(yīng)該返還給公司的錢,就這樣抵了4萬,該怎么做賬呀?老師我現(xiàn)在都有點亂了,老板有兩個公司,老板的a公司去年就簽了習酒代理,給習酒供應(yīng)商付了代理費用等,但從今年開始有我公司新成立的對接習酒供應(yīng)商的業(yè)務(wù),有很多業(yè)務(wù)是我公司先墊付在有供應(yīng)商返還給我公司或者a公司,1月份供應(yīng)商要給返款所以我公司給開了發(fā)票,但這筆款應(yīng)該是a公司的,我該怎么做賬呢、?到3月份我公司采購了假如貨款100萬,但實際支付了60萬,有40萬元供應(yīng)商就用本該返還給a公司的款給相抵了,現(xiàn)在這別業(yè)務(wù)該怎么記賬呢
郭老師,我做3月份賬的時候有點糊涂了,譬如3月采購應(yīng)支付貨款10萬元但實際支付6萬元,差額4萬元是供應(yīng)商之前應(yīng)該返還給公司的錢,就這樣抵了4萬,該怎么做賬呀?老師我現(xiàn)在都有點亂了,老板有兩個公司,老板的a公司去年就簽了習酒代理,給習酒供應(yīng)商付了代理費用等,但從今年開始有我公司新成立的對接習酒供應(yīng)商的業(yè)務(wù),有很多業(yè)務(wù)是我公司先墊付在有供應(yīng)商返還給我公司或者a公司,1月份供應(yīng)商要給返款所以我公司給開了發(fā)票,但這筆款應(yīng)該是a公司的,我該怎么做賬呢、?到3月份我公司采購了假如貨款100萬,但實際支付了60萬,有40萬元供應(yīng)商就用本該返還給a公司的款給相抵了,現(xiàn)在這別業(yè)務(wù)該怎么記賬呢
小規(guī)模納稅人長期零申報要做哪些事?
自然人扣繳端怎么沒有找到經(jīng)營所得申報呢?
律師事務(wù)所想鼓勵員工交成本票,規(guī)定本月發(fā)票次月10日之前交回,獎勵票面金額的2%,次月20日前交回,獎勵票面金額1.5%,這個怎么設(shè)置函數(shù)呢
員工充值電話費不開發(fā)票可以報銷嗎?還是可以開公司發(fā)票呢?除了統(tǒng)一充值油卡,律師事務(wù)所還有什么渠道能夠獲得成本發(fā)票呢?
想把一個表中篩選出來的一列數(shù)據(jù)匯總到另一個表中的一個單元格內(nèi)怎么設(shè)置函數(shù)呢
想比較兩列數(shù)據(jù)那些是一致的哪些是不一致的用什么函數(shù)?
本月進項全部勾選,但是有的發(fā)票沒有收到,怎么入賬呢?
為什么是遞延收益?環(huán)保設(shè)備不是已經(jīng)購入了嗎?
老師我圈住的這個我不明白
老師好,這題應(yīng)不應(yīng)該計算壞賬準備?這題的答案的周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)該是多???
我記到其他應(yīng)收掛了在他們公司里面可以嗎?
其實這樣不準確,因為咱們要是白給對方用的東西,這個需要做費用或者確認收入的。
沒有白給了,要是沒退回來就要向他們收錢的。這個做費用不是己經(jīng)進到成本里面去了嗎?
已經(jīng)進成本了,那為什么后面還要收錢呢?
或者你補充一下具體業(yè)務(wù)情況。
我是掛到其他應(yīng)收里面,只是掛的往來,沒有計成本了。你上面說做到銷售費用里,我意思是按你這么做的話不是己經(jīng)計到成本里了。
費用和成本是兩回事兒啊。費用它不是成本。
因為你掛往來科目這個不準確,你要考慮到視同銷售這個。所以我建議你計入費用了。
你指的是計到哪個費用科目下面?
比如銷售費用這個科目。