您好 有銷項稅額就填附表一 有進項稅額就填附表二 有減免增值稅的時候填減免稅明細表 先填附表 然后數(shù)據(jù)自動帶入主表 然后附表五的數(shù)據(jù)根據(jù)主表數(shù)據(jù)帶入 可以跟開票系統(tǒng)的發(fā)票匯總表 勾選平臺的勾選匯總表核對
老師,公司7月份才升的一般納稅人,這個月報稅,增值稅申報表不太懂得怎么填,老師有什么好的方法沒有,還有就是,我在增值稅申報表附表二中,第一欄認證相符的增值稅專用發(fā)票那兩欄都是陰影,不能填數(shù)據(jù)是怎么回事呢
老師,我是小規(guī)模納稅人,上個季度只開了普票,沒有開專票,填增值稅申報表的時候,附表是不是不用填數(shù)據(jù),有專票的話,附表才需要填減免的2%
老師請問下小規(guī)模季報的時候,附表一填寫3%增收率,附表三2%抵減率,附表二就是附加稅那里要怎么填?還有填了附表一和附表三后,主表顯示按照1%交稅,不是45萬以內(nèi)免稅嗎?還有主表第11欄小微企業(yè)減免填多少?
老師好,我們是批發(fā)零售農(nóng)藥的,免征增值稅,我填申報表附表一時,免稅項目不能填,我就填了減免稅申報表,但是數(shù)據(jù)不能帶到主表,請問該怎么處理?
老師好,我們是批發(fā)零售農(nóng)藥的,請問我們填申報表的時候除了附表一的免稅還需要填寫增值稅減免稅申報明細表嗎?
老師,種植技術(shù)培訓(xùn)費稅收分類編碼
老師,我們之前給客戶開專票了,也報稅了,但客戶一直沒有付款,現(xiàn)在我們給客戶現(xiàn)金折扣600元,怎么入賬,需要修改收入和銷項稅額嗎
同樣業(yè)務(wù),如果出口享受又免又退是不是比正常內(nèi)銷劃算
老師,收到項目資本金入資本公積,二級科目怎么設(shè)置
樸老師 公司注冊在2016年2月,注冊資金500萬元 需要在哪一年前交足資金資金?
老師,請教一下財務(wù)審計過后有一些要整改的會計處理事宜,是推翻原來的會計憑證,重做一下,還是在后來的賬務(wù)處理進行會計調(diào)整更正?
老師請教下 公司請了位專家費用5萬 如何申報稅 是按勞務(wù)申報嗎
老師3季度末的資產(chǎn)總額在哪里能看到
老師,我們有筆銷售,之前是交的有定金,后面全退了,貨物他也用了,現(xiàn)在掛了應(yīng)收,應(yīng)該怎么把這筆賬平了
支付監(jiān)理費的進項稅額,現(xiàn)金流量應(yīng)分配給支付的稅費嗎,還是其他經(jīng)營