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老師,納稅申報表不太明白,什么時候該填附表一、附表二,還有減免的,怎么才能驗證我們填的表是正確的呢?

2023-09-06 15:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-06 15:25

您好 有銷項稅額就填附表一 有進項稅額就填附表二 有減免增值稅的時候填減免稅明細表 先填附表 然后數(shù)據(jù)自動帶入主表 然后附表五的數(shù)據(jù)根據(jù)主表數(shù)據(jù)帶入 可以跟開票系統(tǒng)的發(fā)票匯總表 勾選平臺的勾選匯總表核對

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您好 有銷項稅額就填附表一 有進項稅額就填附表二 有減免增值稅的時候填減免稅明細表 先填附表 然后數(shù)據(jù)自動帶入主表 然后附表五的數(shù)據(jù)根據(jù)主表數(shù)據(jù)帶入 可以跟開票系統(tǒng)的發(fā)票匯總表 勾選平臺的勾選匯總表核對
2023-09-06
第一列能修改的吧 能的話填寫減去280之后的增值稅
2021-11-08
你好,減免明細表不需要填寫的。
2022-10-14
不需要填寫增值稅減免稅申報明細表
2022-06-14
你好,免稅銷售貨物一欄里面填寫不了嗎?
2022-06-10
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