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Q

生產(chǎn)企業(yè)有出口,然后有做免抵退。在申報(bào)增值稅還需要關(guān)注稅負(fù)率嗎

2023-09-06 15:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-06 15:16

您好,這種的話就不需要的了

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快賬用戶8164 追問 2023-09-06 15:30

是不是認(rèn)證抵扣時,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),就會形成留抵稅額。然后這個留抵如果小于免抵退稅額。那么應(yīng)退稅額就是期末留抵稅額

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齊紅老師 解答 2023-09-06 15:40

嗯對,是這意思的哈,對

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快賬用戶8164 追問 2023-09-06 15:47

當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷稅額-當(dāng)期進(jìn)銷+不得抵扣-上期留抵 。老師假如我這個月銷項(xiàng)稅額100-進(jìn)項(xiàng)稅額180=-80 然后我免抵退稅額算出來是130 那么我應(yīng)退稅額就是 80

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快賬用戶8164 追問 2023-09-06 15:48

上期留抵是怎么形成來的呢

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齊紅老師 解答 2023-09-06 15:51

上期留底稅額?那不是上期的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的金額嗎

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快賬用戶8164 追問 2023-09-06 16:04

當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷稅額-當(dāng)期進(jìn)銷+不得抵扣-上期留抵 。老師假如我這個月銷項(xiàng)稅額100-進(jìn)項(xiàng)稅額180=-80 然后我免抵退稅額算出來是130 那么我應(yīng)退稅額就是 80 。 我下期申報(bào)免抵退的時候 ,那這個80還要作為上期留抵?

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齊紅老師 解答 2023-09-06 16:11

嗯對,這個是需要作為的

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快賬用戶8164 追問 2023-09-06 16:15

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-09-06 16:17

不客氣的,祝您開心

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您好,這種的話就不需要的了
2023-09-06
免抵退稅申報(bào)明細(xì)表 這個是增值稅里面的嗎 我們這邊直接填寫附表一 減免表 然后主表自動取數(shù) 申報(bào)就可以
2024-03-02
你好沒有退稅時不需要做零申報(bào)的
2021-02-22
你好,你當(dāng)期申報(bào)出口是免抵退的話需要做申報(bào),做的免稅申報(bào)就不需要了
2023-04-09
同學(xué)您好! 生產(chǎn)企業(yè)本月進(jìn)項(xiàng)僅夠抵扣內(nèi)銷,無退稅進(jìn)項(xiàng),出口已申報(bào)免稅,則無需再進(jìn)行退稅申報(bào)。但電子口岸的關(guān)單仍需處理,以確保出口數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。處理關(guān)單時,請按照相關(guān)規(guī)定和流程操作,確保及時完成相關(guān)手續(xù),避免潛在風(fēng)險。
2024-03-21
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