印花稅稅目可以參考這個(gè)
你好,哪些需要交印花稅?印花稅是按月還是按年交?
你好老師,建筑類哪些要交印花稅,哪些不需要交印花稅
老師 您好!公司新成立需要交哪些印花稅?
老師好!哪些要交印花稅
老師,哪些事項(xiàng)要交印花稅
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒(méi)有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個(gè)100萬(wàn)元清包工項(xiàng)目,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主,(沒(méi)資質(zhì))他們給我開具80萬(wàn)元1%的普票。請(qǐng)問(wèn)這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬(wàn)X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬(wàn)X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬(wàn)X3%來(lái)抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊(cè)1000萬(wàn),然后再減資么,因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
員工報(bào)銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒(méi)有付款,需要計(jì)提費(fèi)用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計(jì)算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個(gè)月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個(gè)月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時(shí)候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會(huì)有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會(huì)有產(chǎn)生一些油費(fèi),,但是加油費(fèi)他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計(jì)提嗎,因?yàn)楹ε露悇?wù)那邊會(huì)有問(wèn)題,可以在收到退稅款的時(shí)候計(jì)提并確認(rèn)收款碼
個(gè)人用國(guó)補(bǔ)買了一臺(tái)電腦去公司報(bào)銷,實(shí)際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個(gè)人,公司可以正常做賬嗎?
比如說(shuō)這個(gè)月借款短期借款30萬(wàn),這個(gè)月要交印花稅,那下個(gè)月還要交嗎
你好,你看下你稅種認(rèn)定里面沒(méi)有這個(gè)認(rèn)定的安次當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月的。
稅種認(rèn)定在哪里查看
電子稅務(wù)局,我的信息企業(yè)信息里面有。
老師問(wèn)您一個(gè)事,出售固定資產(chǎn),然后取收入也要交稅嗎?因?yàn)楸旧硪呀?jīng)是虧錢了,還要交稅老板不是罵死,那怎么辦?。?
對(duì)的,是的,只要你有處置收入就得交。
增值稅和你處置虧損沒(méi)有關(guān)系的。
如果是小規(guī)模季度30萬(wàn)普通發(fā)票可以免增值稅。
出售車,原直是萬(wàn),賣了6萬(wàn)不含稅,然后還要交六千多的稅嗎
一般納稅人還是小規(guī)模的,季度銷售額超過(guò)了30萬(wàn)嗎?
一般納稅人,這個(gè)是處置車,二手車有個(gè)部件壞了,清理然后出售
那就需要正常交稅的。
虧也也要交啊
對(duì)的,是的,是這么做的。
一般納稅人沒(méi)有免稅,開多少就要交多少對(duì)吧
對(duì)的,是的,是這么做的
老師交企業(yè)所得稅不是按季交嗎?1,4,7,10,就要交對(duì)吧,
對(duì)的,是的,是這么做的。
那企業(yè)所得稅不是按季交嗎?1,4,7,10,
比如說(shuō)4月份交那3月份就要計(jì)提123月份的所得稅嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。