_固定資產(chǎn)做處置的轉(zhuǎn)到清理,然后固定資產(chǎn)期末就沒有余額了。
固定資產(chǎn)清理完成后,為什么如為借方余額: 借:資產(chǎn)處置收益 貸:固定資產(chǎn)清理 而如為貸方余額 借:固定資產(chǎn)清理 為什么借方余額貸固定資產(chǎn)清理 而貸方余額借固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置收益
月初固定資產(chǎn)清理借方余額,為什么記賬憑證還要在借:固定資產(chǎn)清理?不應(yīng)該是貸:固定資產(chǎn)清理,然后余額才為0嗎
老師,為什么這里要加上固定資產(chǎn)清理借方余額150?固定資產(chǎn)清的借方有余額,說明之前有一筆分錄:借固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊等, 貸固定資產(chǎn)。既然固定資產(chǎn)寫在貸方,那應(yīng)該是減少固定資產(chǎn),應(yīng)該減150吧
請(qǐng)問固定資產(chǎn)期末余額,固定資產(chǎn)清理借方余額的時(shí)候?yàn)槭裁匆由??固定資產(chǎn)清理不是借減貸增嗎?
審計(jì)公司的人審計(jì)出了問題,有沒有義務(wù)教怎么改正呀
老師,反向購買,法律上的母公司編合報(bào)對(duì)吧?
你好 云星空Boss需要每年付費(fèi)嗎?
老師,請(qǐng)問員工工資應(yīng)發(fā)固定10000,比如個(gè)稅500,公司/個(gè)人各承擔(dān)一半,公司承擔(dān)的這250應(yīng)該入什么會(huì)計(jì)科目,管理費(fèi)用-工資/管理費(fèi)用-福利費(fèi),還是啥比較合適
這道題目的第一問,他說按照高低點(diǎn)法對(duì)制造費(fèi)進(jìn)行分解,我是按照高低點(diǎn)法把最高點(diǎn)和最低點(diǎn)的業(yè)務(wù)量都找出來之后,按照y等=a+bx組成一個(gè)方程組解的a和b,這種方法在考試的時(shí)候用會(huì)不會(huì)被扣分?
老師財(cái)務(wù)出差,稅可以異地報(bào)嗎?有沒有影響
老師,報(bào)考稅務(wù)師,對(duì)實(shí)操有幫助嗎想先報(bào)個(gè)稅法
想問一下,我們進(jìn)了一批產(chǎn)品鋼材h型鋼,我們加工后是c型鋼的項(xiàng)目名稱給客戶,我們沒有加工設(shè)備,設(shè)備是借用的,這樣要怎么開票好,無法獲取加工費(fèi)的發(fā)票,我們可以直接開票c型鋼嗎
一生一本學(xué)習(xí)機(jī),開機(jī)后需要激活碼,該如何快速解決?
@董老師,繼續(xù)提問的,謝謝
就是這個(gè)題
為什么要加上固定資產(chǎn)清理?
方便的把答案發(fā)來看一下嗎?
答案寫的是A
是的,所以我需要看一下答案怎樣寫的,然后你針對(duì)哪一個(gè)數(shù)據(jù)不理解,我就給你針對(duì)具體問題解答,這樣直接了當(dāng)。
不懂固定資產(chǎn)清理
因?yàn)檫@個(gè)固定資產(chǎn)清理借方有余額,說明他還沒有清理完,所以要把這個(gè)固定資產(chǎn)清理借方余額加上。
好,我知道了
不客氣的,祝您工作愉快。