你好,印花稅是雙方都需要繳納的。
老師,①關(guān)于增值稅表,這個(gè)月既買了新的股票又賣了之前的股票,增值稅附表三里面的第四行:價(jià)稅合計(jì)額填什么金額?是填賣股票的金額(不包含手續(xù)費(fèi)過戶費(fèi)和印花稅的金額嗎?)是這樣嗎?然后發(fā)生額填的是這次新買的股票的成本價(jià)(不包含手續(xù)費(fèi)的那些金額),實(shí)際扣除額我填的和發(fā)生額一樣,這樣對不對?然后增值稅附表一里面開具其他發(fā)票的銷售額,我填的是賣出的股票的成交價(jià)(包含手續(xù)費(fèi)過戶費(fèi)和印花稅的金額)減去賣出的股票的買入價(jià)(包含手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用的金額),這樣對嗎? ②關(guān)于其他稅費(fèi)的印花稅,購銷合同里面的采購原材料,我們買的是有商業(yè)折扣2%的,但是我們并沒有享受折扣,因?yàn)槲覀冞€是到三十天后才付款,就沒有折扣了,那我們計(jì)提印花稅的時(shí)候購銷合同的金額還是按折扣后的不含稅價(jià)格嗎?
請問下老師,雖然說印花稅是按合同總額來交稅的,但是實(shí)際工作當(dāng)中,合同管理并沒有那么規(guī)范,而且其實(shí)也很難真正的做到所有合同都能夠規(guī)范管理,然后能夠?qū)崿F(xiàn)每一份合同都交稅。再加上印花稅法還規(guī)定了沒有簽訂合同的也是要交稅的。 所以我的問題就是公司能不能以每個(gè)月的開票金額也就是財(cái)務(wù)報(bào)表上的銷售收入跟每個(gè)月財(cái)務(wù)報(bào)表上的主營業(yè)務(wù)成本去交業(yè)務(wù)上的購銷合同的印花稅呢?
老師,想問一下,我公司是建筑業(yè)的,印花稅是在什么時(shí)候申報(bào)及繳納?按月還是按季申報(bào)?是在收到已簽訂的購銷合同就要繳納?還是收到款項(xiàng)或付款后才繳納的?
我公司與房東簽訂房屋租賃合同,合同約定每月房租金額,并且按月繳納租賃,請問我們需要每個(gè)月都申報(bào)交印花稅嗎,另外我們購買了其他公司的軟件著作權(quán),請問購買軟件著作權(quán)的協(xié)議屬于購銷合同還是技術(shù)合同,應(yīng)按照哪個(gè)稅目計(jì)印花稅
你好,五月份剛認(rèn)定了印花稅稅種,購銷合同的。按季度申報(bào)印花稅。三月份簽訂了一個(gè)購銷合同,供應(yīng)商在三月份給我們開了專票。這個(gè)專票我在五月份認(rèn)證的。我想問的是,我在申報(bào)第二季度印花稅的時(shí)候,還算上這塊印花稅嗎?申報(bào)的時(shí)候需要填寫日期,按照說只能填寫四月到六月份發(fā)生的購銷合同相應(yīng)的印花稅。這種情況怎么處理那?謝謝你了
請問老師新公司想要測算利潤稅負(fù)情況,公司留存銷售額的2%作為利潤,扣除掉所有稅費(fèi)看是否還有盈利,這個(gè)怎么測算呢?
老師,請問石場給村子里修的路,是運(yùn)輸車輛必經(jīng)的道路怎么做分錄?
請問老師電商行業(yè)是按照平臺(tái)結(jié)算的流水確認(rèn)收入還是按照商品價(jià)格確認(rèn)收入呢?
老師,一般納稅人開的13個(gè)點(diǎn)的普票,照樣按照13個(gè)點(diǎn)銷項(xiàng)稅額交是嗎,如果有進(jìn)項(xiàng),那么交的稅額是普票的銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額對嗎?謝謝
老師 作為一名會(huì)計(jì)怎么達(dá)到不粗心
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負(fù)數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開具發(fā)票需要抵扣這個(gè)多繳為負(fù)數(shù)的金額,應(yīng)填寫增值稅哪個(gè)表?
老師 咨詢一下,所有物料都能通過周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過渡嗎 包括行政采購的所有物資和機(jī)器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個(gè)體戶,必須建賬嗎
老師你好,4月報(bào)稅 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷項(xiàng)發(fā)票,怎么計(jì)提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個(gè)月后再繳納多久能使用
這個(gè)你簽了合同就是需要繳納的。
如果沒簽合同呢
那就是按照開票金額計(jì)算