你好,不一定是用他們原來的賬套,不然來說都是對方給你出科目余額表,然后你用新的賬號重新建賬。
老師,我們公司一直在外找代理記賬公司記賬?,F(xiàn)在要兩賬合一自己做賬,但外賬的庫存與實(shí)際庫存差距500萬(外賬只記金額),實(shí)際庫存少?,F(xiàn)在公司找會計(jì)咨詢師建議一刀切,直接啟動自己的新賬,庫存差異后期自行調(diào)庫存單價來平賬。請問這可以嗎?我是公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,會承擔(dān)什么風(fēng)險(xiǎn)?謝謝老師
老師您好,我這邊剛接手一家新公司,2021年6月成立,一直都是交給代理記賬公司呢,現(xiàn)在要撿起內(nèi)賬,橡膠制品廠,我應(yīng)該選擇哪個軟件來建賬做賬
老師,目前我入職一家公司財(cái)務(wù),他們公司是由十多個小公司組成的,且每個小公司都在外頭做代理記賬,自己內(nèi)部財(cái)務(wù)統(tǒng)一記流水賬。目前,我應(yīng)該如何完善內(nèi)部賬務(wù)體系,二如果這些公司的賬務(wù)全部拿回來是否違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)很大。(基本上實(shí)際業(yè)務(wù)跟代理記賬的內(nèi)容完全不符)。如何規(guī)避如何做是最好的。
老師,您好,我現(xiàn)在剛剛接手一家那種承包項(xiàng)目工程的公司,之前公司自己沒有財(cái)務(wù)沒有賬套,他涉及一般納稅人和小規(guī)模納稅人,一部分賬是代理公司在做,另一部分是一個親戚在做,我現(xiàn)在去應(yīng)該從哪里著手呢?
老師早上好:一家分公司小規(guī)模納稅人2022年11月成立,外賬一直是給到代理記賬公司;現(xiàn)在公司要把財(cái)務(wù)賬接手到公司做,是承接代理記賬公司的賬套嗎?如果是老師接手此公司財(cái)務(wù)賬,會如何操作?請給些建議,謝謝!
你好,老師,一般納稅人人每個月就是報(bào)稅吧,剛開了個基本戶還沒開始使用,銀行還需要報(bào)稅嗎?
去年開出的一張銷項(xiàng)發(fā)票,未做帳,普票也沒有報(bào)稅,報(bào)稅當(dāng)月未超過30萬,是否有問題,怎么處理?
匯算清繳后,發(fā)現(xiàn)賬務(wù)系統(tǒng)提示《資產(chǎn)負(fù)債表》未分配利潤(期末余額-年初余額)不等于《利潤表》凈利潤本年累計(jì)金額減除利潤分配后的余額。這個是什么原因?qū)е履??我以前年度發(fā)票暫估的少了,多出來的發(fā)票入賬時,我通過利潤分配—-未分配利潤調(diào)整了,是這個原因?qū)е碌膯幔?分錄是:借:利潤分配—未分配利潤 貸:應(yīng)付賬款——XXX
年底退企業(yè)所得稅有風(fēng)險(xiǎn)嗎
2023年收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,因?yàn)楣?yīng)商沒有交稅,現(xiàn)在稅局說發(fā)票異常,要我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我們需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額是2462.28元,我們勾選了進(jìn)項(xiàng)2428.67元,交了33.61元增值稅,請問如何做分錄?
我購買商品對方開發(fā)票給我,他自己可以紅沖的對吧,假如無法紅沖需要額外退給他錢嗎
個體工商戶經(jīng)營所得在個稅扣繳端申報(bào)嗎?
老師,我們公司23年開的房租費(fèi)發(fā)票,24年沒開,25年開的,這塊有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?稅務(wù)局會查這塊嗎
老師,請問一下,我們是開餐廳的,領(lǐng)用原材料和周轉(zhuǎn)材料時分錄怎么寫?謝謝
沒有其他地方 有工資了
不明白,科目余額表不要用代理記賬公司的是嗎?你說的不然來說什么意思
就是你接著之前的賬做,就是不用不同的財(cái)務(wù)軟件的意思。
代理記賬公司之前的做賬可能沒有很規(guī)范在賬務(wù)細(xì)節(jié)上,比如只有開具發(fā)票的賬務(wù),那接手的話也是做一套賬,無論是否有發(fā)票都要入賬,不再分內(nèi)外賬,本身設(shè)置內(nèi)外賬是不合規(guī)。這樣做下去賬務(wù)可以嗎?有沒問題?
沒問題,你可以都入賬,但是你得提前和老板說一下。
公司老板的意思可能是要設(shè)置內(nèi)外賬,那內(nèi)賬可以搬用外賬的科目余額表數(shù)據(jù)嗎?是否準(zhǔn)確?
你得看看是否準(zhǔn)確,如果不準(zhǔn)確的話不能用。
不準(zhǔn)確的話要怎么提取數(shù)據(jù)?能幫我列出來那些科目提取數(shù)據(jù)方法嗎?
這個內(nèi)賬要是想做不準(zhǔn)確沒有參考價值,就重新建賬
我現(xiàn)在在重新建賬科目數(shù)據(jù)上面卡著
這種第一要么就內(nèi)賬重新建賬,第二就是參考外賬建賬
如果直接在外賬賬套上接著內(nèi)外賬一起做,數(shù)據(jù)有沒影響?
對這個數(shù)據(jù)是沒有影響。
老師如果是你的話,你會選擇哪一種方式,開展公司現(xiàn)在財(cái)務(wù)賬?
外賬肯定是接著代賬做
只接著做外賬就可以是嗎?那內(nèi)賬呢?
內(nèi)賬要是外賬沒有參考值,那就重新建賬
老師意思是還是外賬接著做,內(nèi)賬自己再做一個賬套是吧,內(nèi)外賬可以用同一個財(cái)務(wù)軟件嗎?
那個最好別在一個軟件里面提現(xiàn)。