你好 入職時(shí)間你看下是幾月份
請(qǐng)問員工2.25入職,3月10日發(fā)放2月薪酬,稅務(wù)所屬期3月,4月15日前申報(bào)扣繳完畢。假設(shè)員工當(dāng)年度已申報(bào)專項(xiàng)附加扣除每月1000元,公司在算2月工資的時(shí)候,是否需要填入2月專項(xiàng)附加扣除1000月和3月專項(xiàng)附加扣除1000元累計(jì)2000元?5000一個(gè)月的免稅額是否應(yīng)該算2個(gè)月的即10000元,還是應(yīng)該算一個(gè)月的?
我們6月份新成立的公司,員工6月1號(hào)入職,本應(yīng)該7月份發(fā)放工資8月份申報(bào),專項(xiàng)附加扣除應(yīng)該是一個(gè)月的,為什么我在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)填寫人員信息入職時(shí)間6.1,專項(xiàng)附加就是是累積兩個(gè)月的呢,這是正確的嗎
#提問#老師個(gè)稅申報(bào)以前會(huì)計(jì)用的工資表上的實(shí)發(fā)工資申報(bào),個(gè)稅系統(tǒng)里沒有累計(jì)的專項(xiàng)附加扣除金額和社保累計(jì)金額,但我從7月份開始用的應(yīng)發(fā)工資金額申報(bào),專項(xiàng)附加扣除累計(jì)的是1到8月份的,但是社保累計(jì)數(shù)是7月和8月的合計(jì)數(shù),不是1到8月份的累計(jì)社保數(shù),這樣算出來的個(gè)稅是不是不對(duì)了,怎么解決?
老師,我在個(gè)稅系統(tǒng)里下載更新員工的專項(xiàng)附加,更新后,一個(gè)員工的專項(xiàng)附加扣除累計(jì)子女教育變成0了,他自己改的。為什么1、2月的專項(xiàng)附加也跟著變成0了呢,因?yàn)樯蟼€(gè)月報(bào)稅的時(shí)候?qū)m?xiàng)附加扣除累計(jì)子女教育是1000。
請(qǐng)問老師,如果5月的工資6月不一定發(fā),那5月的收入都申報(bào)0?5月和6月的工資一起發(fā),7月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候收入是兩個(gè)月收入,專項(xiàng)扣除和專項(xiàng)附加扣除也是扣除兩個(gè)月的吧,累計(jì)扣除?
公司前年申請(qǐng)下來的一筆貸款沒有入賬,現(xiàn)在還可以入賬嗎?
老師,我們公司一直都用了以前年度損益調(diào)整科目的,但是一直我的匯算清繳都沒調(diào)整過,還有更以前年度的,21-24年的都有,我今年匯算清繳一起調(diào)整了可以不
公司注銷掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉(zhuǎn)到個(gè)人名下,怎么寫證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應(yīng)收款1000就其他應(yīng)收款錄入1000,未分配利潤貸方錄入1000嗎?這樣對(duì)嗎
老師好,我的財(cái)務(wù)軟件沒有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本這個(gè)科目,那么,農(nóng)牧企業(yè)承包種植的承包費(fèi)和雇工人種地的勞務(wù)費(fèi),還有農(nóng)機(jī)的維修費(fèi)折舊費(fèi)燃油費(fèi)這些還可以通過哪個(gè)科目進(jìn)行核算???
給對(duì)方開電子發(fā)票,如果購買方的銀行賬號(hào)填寫的不對(duì),但是開出的發(fā)票是未顯示購買方銀行賬號(hào)的,這樣可以嗎?
員工離職了,但是離職當(dāng)月有工資,忘記申報(bào)個(gè)稅了,后面幾個(gè)月一直有買了社保,就是相當(dāng)工資抵扣她工資,她得私下給回社保費(fèi),我們要怎么社保離職前沒有社保的那個(gè)個(gè)稅和后面的購買幾個(gè)月社保呢
老師我之前把進(jìn)項(xiàng)稅先做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額53985.17 現(xiàn)在我需要把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交增值稅 進(jìn) 53985.17 貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 53985.17 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅47907 借:應(yīng)交增值稅 銷 47907 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 47907 期末結(jié)轉(zhuǎn)留底稅額6078.17 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 6078.17 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 6078.17 老師我這樣寫的對(duì)不?
請(qǐng)問下員工3月份工資忘記申報(bào)申報(bào)個(gè)稅,但是又買社保,現(xiàn)在5月申報(bào)個(gè)稅是4月工資,我怎么補(bǔ)3月的申報(bào)呢?
老師好,如果利潤彌補(bǔ)完虧損后還有300萬,這300萬怎么繳納所得稅,按20%還是25%