你好,直接進(jìn)入到營業(yè)外收入就行了
收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼,用于給員工繳納社保,賬務(wù)這樣處理,借:銀行存款, 貸:遞延收益;借:管理費(fèi)用-社保 貸:銀行存款;借:遞延收益,貸:營業(yè)外收入,這樣做對(duì)嗎?現(xiàn)在社保局要來查這筆補(bǔ)貼,說是專款專用,要求建立專賬核算?老師專賬核算是什么意思呢?怎么做吶?
老師,我們公司是種植水果銷售,現(xiàn)在收到政府補(bǔ)貼15萬打到公戶,其中10萬是補(bǔ)貼給我公司的樹苗錢,5萬是補(bǔ)貼給村民土地補(bǔ)償,這兩筆分錄我可以這樣做嗎? 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼 其他應(yīng)付款-村民土地補(bǔ)償 借:其他應(yīng)付款-村民土地補(bǔ)償 貸:銀行存款
老師,單位收到社保局返還的穩(wěn)崗補(bǔ)貼,收到時(shí) 借銀行存款 貸遞延收益,同時(shí)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,借遞延收益 貸營業(yè)外收入,這樣做分錄對(duì)嗎?
老師,問一下,私營公司收到政府研發(fā)補(bǔ)助,是2022年申請(qǐng),23.5月收入,像這筆帳怎樣做,借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助,未與銷售有掛勾,是不用交增值稅吧
老師,請(qǐng)問一下收到街道辦事處轉(zhuǎn)入的創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼和創(chuàng)業(yè)社保補(bǔ)貼是做借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助利得這樣嗎。需要掛賬借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 -街道辦事處這樣嗎
請(qǐng)問一下為什呢÷40%,老師
老師,請(qǐng)問下長投中不管合并不合并,雙方有往來款項(xiàng),為什么要把這個(gè)往來應(yīng)收款轉(zhuǎn)到長投后,又轉(zhuǎn)回應(yīng)收呢?
收廠房辦公樓租金什么時(shí)候確認(rèn)收人。合同是3年的合同
老師這個(gè)題目到底是年金終值還是復(fù)利終值啊 我覺得是年金終值 如果復(fù)利它不應(yīng)該是煩利利息的樣子 現(xiàn)在每年是2次 一次是100000*3%=3000這不是6期的3000的終值嘛
老師 我就是看這幾道題我就暈了 第一道題 求稅前資本成本,先求的折現(xiàn)率 折現(xiàn)率然后不能直接是稅前資本成本嘛 然后還要根據(jù)這個(gè)按照有效年級(jí)率的方式計(jì)算。 第二提那個(gè)也是以970價(jià)格購買了債券,這不是還是一樣求折現(xiàn)率嘛這就是到期收益率 這要是按照第三題的話那不就是稅前資本成本嘛 按照第三題這個(gè)模式 那不還是本金和利息折現(xiàn)到現(xiàn)在的價(jià)值嘛 麻煩老師給解答下啥時(shí)候折現(xiàn)率就是稅前資本成本 啥時(shí)候還要用有效年利率來當(dāng)成資本成本 試著太暈了
老師請(qǐng)問一般納稅人以知識(shí)產(chǎn)權(quán)為注冊(cè)資本如何入賬,知識(shí)產(chǎn)權(quán)評(píng)估價(jià)為300萬
關(guān)于出口退稅。問題一:合同價(jià)格是兩部分,產(chǎn)品價(jià)格+空運(yùn)費(fèi)。實(shí)際執(zhí)行價(jià)格是產(chǎn)品價(jià)格+海運(yùn)費(fèi)費(fèi)。請(qǐng)問報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)我需要寫哪個(gè)價(jià)格?怎么樣才不會(huì)影響出口退稅。問題二報(bào)關(guān)單給寫了一美金得運(yùn)費(fèi),是否影響出口退稅?已經(jīng)生成的報(bào)關(guān)單可以再修改嗎?問題三:出口退稅怎么樣才是標(biāo)準(zhǔn)的,具體稅務(wù)會(huì)審核哪些要求
老師您好,甲公司是由ABC三家出資成立的,其中C公司以探礦權(quán)出資,比如當(dāng)時(shí)探礦權(quán)評(píng)估價(jià)10500元,10000元計(jì)入實(shí)收資本,剩余500元沒有放到資本公積,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做賬是借:無形資產(chǎn)10000 貸:實(shí)收資本,時(shí)隔多年,現(xiàn)在又要求將500元計(jì)入資本公積,所以又做了借:無形資產(chǎn)500 貸:資本公積500,請(qǐng)問這個(gè)資本公積在所有者權(quán)益變動(dòng)表中該放在哪里?另外還有一個(gè)問題,這個(gè)探礦權(quán)當(dāng)時(shí)出資入賬當(dāng)月就攤銷了,一直攤銷到2023年底,之后改按產(chǎn)量法攤銷,所以從2024年開始停止攤銷。因?yàn)楝F(xiàn)在處于基建期,沒有產(chǎn)量,還想問這500元是否要考慮自當(dāng)時(shí)無形資產(chǎn)投資入賬的攤銷調(diào)整嗎?
增值,附加,進(jìn)項(xiàng),這幾個(gè)我一直不懂,請(qǐng)能給我詳細(xì)解答嗎?
不可以確認(rèn)授權(quán),咋樣處理
不需要掛應(yīng)收賬款是嗎
不需要的,沒必要這么做。
好的,謝謝老師
別客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)