您好,對的,這個(gè)貼回去就可以的,然后專票的話,就是需要單獨(dú)做一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)
有個(gè)問題請問一下:建筑施工企業(yè),有個(gè)項(xiàng)目開票700萬收入,已完工未決算,成本發(fā)票已回400萬,還有一部分發(fā)票沒回來,我剛接觸建筑會計(jì),想問問沒回來的發(fā)票必須在今年12月31號之前追回來嗎?如果那部分成本發(fā)票沒回來,是不是可以暫估,等發(fā)票在2021年5月底之前,匯算清繳前回來的話也可以算在2020里的成本。 想知道這部分沒回來的發(fā)票要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
木木老師,你好,請問一下,建筑施工企業(yè),有個(gè)項(xiàng)目開票700萬收入,已完工未決算,成本發(fā)票已回400萬,還有一部分發(fā)票沒回來,我剛接觸建筑會計(jì),想問問沒回來的發(fā)票必須在今年12月31號之前追回來嗎?如果那部分成本發(fā)票沒回來,是不是可以暫估,等發(fā)票在2021年5月底之前,匯算清繳前回來的話也可以算在2020里的成本。 想知道這部分沒回來的發(fā)票要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
老師 我有部分的費(fèi)用發(fā)票還沒有回來 但是我為了調(diào)節(jié)當(dāng)年的利潤 做到了當(dāng)年的賬務(wù)處理當(dāng)中 等到匯算清繳之前 如果票還沒有回來的話 那么我就做納稅調(diào)增, 那以后這些發(fā)票回來的話 我該怎么做賬務(wù)處理呢
發(fā)生無票費(fèi)用時(shí)就記入了費(fèi)用,當(dāng)年內(nèi)發(fā)票回來了或是次年匯算清繳前回來發(fā)票了都可以直接附在后面嗎?這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做會計(jì)分錄呢?也可以紅沖掉之前的做一次藍(lán)字分錄,
老師,你好!想問下費(fèi)用發(fā)票是不是可以先走賬,兩個(gè)月后發(fā)票回來了直接貼回去就行!在匯算清繳之前貼回去就行!那如果回來的是專票呢!得怎么做賬?專票涉及稅費(fèi)了?
請問老師,早餐用的牛奶伴侶(如:葡萄干、紅棗干、麥片等)不知道每天客人用多少,只知道擺上了多少(擺上后少了就加),那怎么分?jǐn)偟矫刻斓脑绮秃怂憷铮?/p>
老師,很久沒做賬了。不記得了。我們是小規(guī)模,那個(gè)增值稅不超過10萬就免增值稅,但是開銷售收入發(fā)票的時(shí)候那里不是已經(jīng)有增值稅稅額了嗎?
預(yù)交增值稅稅當(dāng)月開票就在當(dāng)月交嗎
老師,等一下能找到你嗎?
上月購進(jìn)固定資產(chǎn)未投入使用,計(jì)提折舊是從哪個(gè)月算起
老師,申報(bào)個(gè)稅了,工資沒發(fā)怎么做會計(jì)憑證,然后第二個(gè)月發(fā)放又怎么做憑證呢
請問下,公司買的帳篷,預(yù)付了8000元定金,后邊做好又付了尾款這個(gè)過程要怎么樣寫分錄
A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,-.工資薪金支出,在哪里去取數(shù)?
中級實(shí)物中級模擬的講解在哪里看
老師好:這種發(fā)票 可以報(bào)銷嗎?如果公司是一般納稅人和小規(guī)模納稅人 會計(jì)處理上有什么區(qū)別嗎?
老師,貸方怎么走呢?
貸方就是正常的應(yīng)付賬款
發(fā)生的時(shí)候不是借管理費(fèi)用,貸,銀行存款 紅沖的時(shí)候是借,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:管理費(fèi)用
紅沖進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候是這樣
不是紅沖進(jìn)項(xiàng)稅,5月份我發(fā)票沒回來,我提前做了借:管理費(fèi)用_辦公費(fèi)113貸:現(xiàn)金113,7月份發(fā)票回來了,直接粘回去了,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅13 貸:管理費(fèi)用13,這么做對嗎?
對的,這樣的話是沒錯(cuò)
老師,庫存商品也允許這樣做嗎?
庫存商品和這個(gè)也是一樣
庫存商品也可以這樣做呀?以前不知道!
是可以的,這楊抵扣