同學(xué), 你好,本年利潤(rùn)借方就是負(fù)數(shù)啊
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)不一致,原因是我資產(chǎn)負(fù)債表貸方的應(yīng)付利潤(rùn)有余額,這樣是正常的嗎? 資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)-805,利潤(rùn)表金額-735,相差剛好是資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付利潤(rùn)余額70
老師,我資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和存貨與科目余額表的未分配利潤(rùn)和存貨金額對(duì)不上,是什么原因呢
老師注銷公司前資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表要注意些什么?資產(chǎn)負(fù)債表科目有余額
資產(chǎn)負(fù)債表不平,和科目余額表核對(duì)后,科目余額表利潤(rùn)分配和本年利潤(rùn)金額相加不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)金額,沒(méi)有未接轉(zhuǎn)的損益,這怎么解決
科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)金額相反是什么原因?
連續(xù)滿500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊(cè)一般納稅人可以節(jié)約前面500萬(wàn)*5%=25萬(wàn)元的增值稅啊。
老師,我們公司三個(gè)月沒(méi)發(fā)工資,個(gè)稅當(dāng)時(shí)按0申報(bào),一下發(fā)三個(gè)月工資,在一個(gè)月呢?還是把之前申報(bào)的改了?
老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報(bào)個(gè)稅卻查不到
老師,這題第二個(gè)選項(xiàng)為啥不對(duì)
老師,核算成本老板叫我把期初設(shè)置為0,倒堆。然后以工單核算成本。我沒(méi)消化這么話。請(qǐng)老師指教一下
老師請(qǐng)問(wèn)一下:增值稅及附加稅申報(bào)表(一般納稅人適用)附列資料(5) (附加稅費(fèi)情況表)中的欄目:上期結(jié)存可用于扣除的留低退稅額57635.19。這個(gè)數(shù)是啥意思?
有財(cái)務(wù)制度模板嗎?發(fā)一下
@答疑老師(不加私信)?您好老師!跨區(qū)域建筑服務(wù)票開(kāi)過(guò)后稅款也繳納了 ,當(dāng)天發(fā)現(xiàn)開(kāi)票信息錯(cuò)誤 ,需重新開(kāi)具。這種情況該怎么處理?已繳納稅款能即時(shí)退回嗎?
老師,公司支付的銀行貸款利息費(fèi)用,手續(xù)費(fèi),沒(méi)有取得發(fā)票,是不是不能稅前扣除呢?
滿意請(qǐng)給老師五星好評(píng),謝謝