你好,建筑的一般增值稅稅負(fù)2.5%,對(duì)方給你開的發(fā)票和你們開出去的稅率是一樣的嗎?都是含稅的還是不含稅的?
老師,我們是建筑行業(yè),本月開銷項(xiàng)發(fā)票是1901045,增值稅是156967.02,我要開來多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,才能把這個(gè)增值稅156967.02的稅抵扣完?進(jìn)項(xiàng)金額怎么計(jì)算?
我們是一般納稅人企業(yè),4月份開出專票12萬,沒有進(jìn)項(xiàng),老板讓算要多少進(jìn)項(xiàng)抵扣,這個(gè)才不用交增值稅,這個(gè)怎么計(jì)算呢?
老師,我這個(gè)月開了54萬的工程普票,開了30萬的租賃專票,請(qǐng)問我這稅該怎么交,我進(jìn)項(xiàng)有80多萬,我們是一般納稅人,這普票這是不是可不用交稅,還是可以按銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)來算增值稅
老師你好,問一下,我公司是建筑公司,現(xiàn)在只有一個(gè)項(xiàng)目,8月份開過建筑發(fā)票,有銷項(xiàng)稅(這個(gè)項(xiàng)目打票全部已開,下次不用再開了,),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有開進(jìn)來,如果這個(gè)月增值稅交了,下月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開進(jìn)來這個(gè)增值稅多交了,要怎么處理好一點(diǎn)
老師,救命啊,請(qǐng)問這個(gè)是怎么回事?顯示要交4.6萬的增值稅和1600多的城建稅。 1月份銷項(xiàng)票含稅500,收到進(jìn)項(xiàng)票99999.99,抵扣了;2月份開票0,3月份對(duì)方把發(fā)票99999.99紅沖掉了,開票含稅31780。 現(xiàn)在申報(bào)增值稅顯示這個(gè)。 請(qǐng)問怎么辦啊,求老師指導(dǎo)
老師,請(qǐng)問在建期間,購(gòu)員工宿舍熱水器, 及食堂用品還有生產(chǎn)用的低值易耗 品計(jì)入什么科目
老師您好,我現(xiàn)在應(yīng)付賬款掛了2筆款,一筆40元是要給個(gè)人支付的運(yùn)費(fèi),但是對(duì)方已經(jīng)離職了,發(fā)票收到了,另外一筆是材料款60,跟這個(gè)單位后面也在無業(yè)務(wù)往來了,這兩筆現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理合適呢
銷售費(fèi)用-租金填到匯算清繳表格哪個(gè)項(xiàng)目?
有委外的項(xiàng)目研發(fā),需要輔助賬嗎?上面只要分出工資,折舊材料明細(xì)總金額就可以嗎?還得像自己做的那樣區(qū)分工資工時(shí)折舊明細(xì)表嗎?
營(yíng)業(yè)外收入?yún)R繳清算需要納稅調(diào)增,小白
21版研發(fā)輔助賬匯總表,上面的允許加計(jì)扣除金額,如果我們材料全調(diào)出去,這個(gè)允許加計(jì)扣除包括材料金額嗎?后面對(duì)應(yīng)的直接投入包括材料嗎?
工商年報(bào)的納稅總額包含哪些
請(qǐng)問老師,工商年報(bào)中,對(duì)外投資信息,包括對(duì)農(nóng)民合作社投資嗎?
老師,請(qǐng)問在建期間,購(gòu)員工宿舍熱水器, 及食堂用品還有生產(chǎn)用的低值易耗 品計(jì)入什么科目
看哪個(gè)科目可以知道還有多少發(fā)票沒有來?
含稅的 對(duì)方還沒開 所以我想算下 要開多少合適
對(duì)方開水泥票給我們
你好,稅率是多少?是9%嗎?都是9%? 82472/1.09*9%-50000/1.09*9%)/82472/1.09 這算出來就是你的稅負(fù)。
對(duì)方能開13個(gè)點(diǎn)的專票
那我是不是這樣算82472/1.09*9%-50000/1.13*13%
算出來是你繳納的增值稅,然后再/不含稅的銷售額,等于稅負(fù)。
這樣算我們要交增值稅是1891.56 對(duì)方可以開4918.06稅抵扣 可以這樣算嗎 .
可以的,可以這么算的。
哦哦 好的 對(duì)了 那我現(xiàn)在算出了稅額 要怎么算出開票金額呢
你好,不含稅的金額*稅率-進(jìn)項(xiàng)稅額)/不含稅的銷售額等于2.5%, 求不含稅的收入就行。