您好,這個租賃資產還有351萬沒有支付,沒有支付的351按公司定的折現(xiàn)率折現(xiàn)到目前 是329萬,這些差額有租賃期內攤銷 未確認融資費用從字面上就是我們購買固定資產但是錢又不夠從而選擇分期付款所產生的融資費用,但是因為不是一年所以不能在一年將這項融資費用確認為財務費用,只能暫時放置在未確認融資費用里面. 當然這個財務費用不能在每年平分,所以我們每年確認的財務費用就是融資額(或者剩余融資額)*實際利率 在租賃期開始日,承租人確認租賃負債,會計分錄為: 借:使用權資產(尚未支付的租賃付款額的現(xiàn)值) 租賃負債——未確認融資費用(尚未支付的租賃付款額與其現(xiàn)值的差額) 貸:租賃負債——租賃付款額(尚未支付的租賃付款額)
老師,您好,我新接到一個代賬客戶,他是一個民辦非營利性組織。在稅務登記的時候,核稅種,居然有一個企業(yè)所得稅。我就不明白,在民政局辦的非企業(yè)性質組織,怎么會有企業(yè)所得稅,麻煩老師講一下,謝謝。
請問收到這個短信應該怎么更正::行(個人獨資),個人所得稅經營所得從今年開始只能實行查賬征收,不能核定征收,貴單位今年一、二季度為核定征收,請盡快更正申報。操作方法很簡單,只需登錄個稅系統(tǒng)更正申報即可(一、二季度都要更正)。如
委托加工物資,受托方收到的委托方提供的加工原材料和后續(xù)加工好的產成品,需要做分錄嗎
老師,ETC通行寶付的有發(fā)票嗎
老師,個別報表就是被投資公司的報表,合并報表就是母公司和子公司合并在一起的報表對不對
老師您好,請問籌資管理銷售百分比法的公式是怎樣的
請問如果甲欠了乙的錢然后乙的汽車壞了,他把汽車開到甲那里進行維修,并且已經支付了此次維修的費用,但是甲以乙欠了甲的錢未還為由留置了這臺車是否可以?
老師好,有一個路橋項目,甲方是交通局,歸財政撥款,我們是掛靠方同時也是勞務分包公司,7月份甲方撥付預付款14萬元其中含勞務費30萬元,被掛靠方給甲方開了140萬元普通發(fā)票,9個點的稅率,周四甲方又給了45萬元勞務費,被掛靠方給甲方開了9個點的建筑服務‘工程款的普通發(fā)票,老師被掛靠方可不可以給甲方開3個點的普票
老師,今年審計考了一題,內控處理器11月變了,沒有測之前的,以后測變的,但是不信賴前后,這是恰當還是不恰當
老師,適合采用零基預算編制方法的費用預算都有什么?
那我剛剛接手這個公司的賬,我是從8月份繼續(xù)做,那我8月份要做那幾筆會計分錄呢
老師,這個是上個會計7月份使用權資產做的會計分錄。我8月份要做那幾筆,他的最后一筆分錄是什么意思哈
您好,每個月有第2和第3條分錄, 不好意思,最后那個分錄我覺得不對,沖使用權資產的 1、企業(yè)在租賃期開始日,將租賃開始日租賃資產的公允價值(含增值稅)與最低租賃付款額現(xiàn)值兩者中較低者,加上在租賃談判和簽訂租賃合同過程中發(fā)生的、可直接歸屬于租賃項目的手續(xù)費、律師費、差旅費、印花稅等初始直接費用,減去可抵扣的增值說后余額作為租入資產的入賬價值, 分錄如下: 借:固定資產——融資租入固定資產 未確認融資費用 貸:長期應付款/銀行存款 2、每期支付租賃費用時, 借:長期應付款 貸:銀行存款
那我做的第二筆和第三筆分錄,金額應該和7月份數(shù)據(jù)一樣對吧
您好,第二筆分錄金額一樣的,第3筆是不一樣的,這是用租賃負債的賬面余額 乘 利率計算的,需要知道咱這個租賃當里定的利率
現(xiàn)在也不清楚當時定的利率是多少,我看賬本好像每期說是都要一樣的融資利息,那么使用權資產后面房租的發(fā)票來了怎么做賬呢
您好,那您往前看幾個月是不是一樣的金額就知道啦。 從這個”減去可抵扣的增值說后余額作為租入資產的入賬價值“看 來發(fā)票了,就計進項稅金,借:進項? ?貸:使用權資產 把使用權資產 沖銷一部分
那發(fā)票上的不含稅金額入哪個會計科目呢
您好,不入賬了啊,因為使用權資產在我們取得資產時入賬了,要入賬 借:使用權資產(發(fā)票上未稅)進項稅? ?貸:使用權資產(價稅合計)
上午截圖給你的最后一筆分錄對應的發(fā)票,按照您剛剛說的,她就是應該借進項稅金12819.14,貸使用權資產12819.14
您好,我是覺得 貸?使用權資產的,因為?租賃負債——租賃付款額(尚未支付的租賃付款額)
謝謝老師,那我想在8月調整使用權賬面科目余額的情況下應該怎么把那筆會計分錄調整下,這樣到了8月末使用權資產和租賃負債的期末科目余額才是對的哈
親愛的您好,借:租賃負債——租賃付款額(正),? 借:?使用權資產 (負)? ??這樣就調過來啦,都做借方,跟上面分錄一樣
小天老師,謝謝,在咨詢一個問題,這個長期待攤之前攤的數(shù)據(jù)好像不對,那我8月份的數(shù)據(jù)該怎么做呢
親愛的您好,最簡單的方法:您查到哪里不對,就把原來錯的分錄沖回,再做一個正常的就好啦
我看不懂他原來待攤的是哪些費用,在他的明細表里面做的代待攤的期間和實際攤的開始日期都對不上,要么我就按照錯的繼續(xù)攤下去,攤完為止?
您好啊,我看這個表做得蠻漂亮的,分錄里的金額跟最下面黃底的一樣么
待攤費用到7月份末明細表剩余待攤金額2005583.16用友是2005583.24差了0.08怎么調整成一致哈
親愛的您好,不好意思啊,月初有點忙,我不是一直在線上,沒有及時回復您請原諒啊。 這個一點差異不用調整的啦,就是審計公司來審也能通過的,計算的尾差,想強行調整一致,用友在本月攤銷比表中多攤0.08就一樣啦