你好,這個只有聯(lián)系稅局開通服務(wù)類增值稅
問題一我們是商管公司,出租房屋及物業(yè)管理,房子不是我們的,有商鋪有公寓,收租房的電費(fèi),然后我們再一起結(jié)算給電力公司和水務(wù)公司,有確認(rèn)電費(fèi)收入,但是沒有開發(fā)票,可是增值稅申報(bào)表附表一未開票收入13%貨物那里是灰色的,不能填,13%服務(wù)那里可以填?這種收的電費(fèi)不應(yīng)該是放貨物那里嗎 問題二附表一未開票收入和稅額那里可以填負(fù)數(shù)嗎?因?yàn)榍捌诖_認(rèn)未開票收入,可是發(fā)票都是9月開的,可是9月確認(rèn)的未開票收入又少,導(dǎo)致未開票收入那里是負(fù)數(shù)?填負(fù)數(shù)局說稅務(wù)局會查?
我們是商業(yè)管理公司,出租房屋和物業(yè)管理,收公攤能耗,電費(fèi),房子不是我們的,對外出租有商鋪有公寓類型的 問題一,公攤能耗是合同里約定的,按每間每月收取固定金額,這個之前我們問過稅審,稅審意見是我們主營是9個點(diǎn)的租賃,可以依據(jù)主營,公攤能耗收入按9個點(diǎn)收取,我們開票也是9個點(diǎn)開的這個沒問題吧 問題二我們有收電費(fèi),開具13個點(diǎn)銷售貨物發(fā)票,可是我們增值稅申報(bào)表附表一13貨物銷售額那里是灰色的填不了,13的服務(wù)和無形資產(chǎn)不動產(chǎn)是藍(lán)色的,是為啥尼?這家單位2年之前是個餐飲公司,后面改為商業(yè)管理公司,有些項(xiàng)目剛運(yùn)營,售電這塊都9月才有開票 問題三租出的商戶籌開期間有收取商戶裝修水電費(fèi),現(xiàn)場管理,垃圾清運(yùn)費(fèi)用,都是未開票的,當(dāng)時賬上確認(rèn)收入是按去掉9個點(diǎn)來算的,這樣對嗎?不對的話,應(yīng)該按哪個來,增值稅申報(bào)表怎么填?賬怎么調(diào)整
員工的車子租給公司使用,如果每個月租金是600元。去稅務(wù)局代開發(fā)票。 1.我收到發(fā)票要怎么入賬? 2.這輛車子的過路費(fèi),維修費(fèi),加油費(fèi)發(fā)票一定要以這個員工的名字報(bào)銷么?
你好…我們有個停車場.收費(fèi)用開的收據(jù)..這個申報(bào)稅稅率是多少..填在非開具發(fā)票那一欄嗎
你好…我們有個停車場..收的月租費(fèi)停車費(fèi)這些..開收據(jù)..現(xiàn)在報(bào)稅未開票發(fā)票收入那里9%貨物及加工修理修是灰色的填不進(jìn)去..這個稅怎么報(bào)
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊一般納稅人可以節(jié)約前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊。
老師,我們公司三個月沒發(fā)工資,個稅當(dāng)時按0申報(bào),一下發(fā)三個月工資,在一個月呢?還是把之前申報(bào)的改了?
老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報(bào)個稅卻查不到
老師,這題第二個選項(xiàng)為啥不對
老師,核算成本老板叫我把期初設(shè)置為0,倒堆。然后以工單核算成本。我沒消化這么話。請老師指教一下
老師請問一下:增值稅及附加稅申報(bào)表(一般納稅人適用)附列資料(5) (附加稅費(fèi)情況表)中的欄目:上期結(jié)存可用于扣除的留低退稅額57635.19。這個數(shù)是啥意思?
有財(cái)務(wù)制度模板嗎?發(fā)一下
@答疑老師(不加私信)?您好老師!跨區(qū)域建筑服務(wù)票開過后稅款也繳納了 ,當(dāng)天發(fā)現(xiàn)開票信息錯誤 ,需重新開具。這種情況該怎么處理?已繳納稅款能即時退回嗎?
老師,公司支付的銀行貸款利息費(fèi)用,手續(xù)費(fèi),沒有取得發(fā)票,是不是不能稅前扣除呢?