您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
老師:我們是購(gòu)買方,匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票錯(cuò)誤,已抵扣,所以開(kāi)了紅字信息表給銷方,銷方開(kāi)了正確的發(fā)票過(guò)來(lái)!我當(dāng)月需要做賬嗎?還有勾選平臺(tái)現(xiàn)在有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的信息,我應(yīng)該怎么操作
老師,您好,因退貨收到了供應(yīng)商開(kāi)具的紅字發(fā)票,之前藍(lán)字發(fā)票時(shí)選擇的是不抵扣勾選,現(xiàn)在的紅字發(fā)要抵扣勾選平臺(tái)上沒(méi)有顯示,應(yīng)該如何處理
老師好,請(qǐng)問(wèn)機(jī)動(dòng)車一般納稅人,供貨方開(kāi)具的專用發(fā)票我方未抵扣,后面供貨方又開(kāi)具了紅字發(fā)票,我方在勾選平臺(tái)看不到之前的正數(shù)發(fā)票了?這是什么原因?
老師,因?yàn)橹皫讉€(gè)月有發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò),要求對(duì)方重新開(kāi)票,問(wèn)題是之前開(kāi)的發(fā)票已抵扣,那么我現(xiàn)在收到正確的發(fā)票和紅字發(fā)票,我在稅務(wù)平臺(tái)需要如何操作?因?yàn)槲以诠催x平臺(tái)有看到正確的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但沒(méi)有紅字發(fā)票。煩請(qǐng)老師告知,謝謝!
外貿(mào)企業(yè),2月份收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)票已做退稅勾選確認(rèn),發(fā)票已認(rèn)證已稽核,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤,稅退不了,對(duì)方要沖紅,重新開(kāi)具,之前勾選確認(rèn)的發(fā)票,怎么撤銷勾選,怎么操作,我們還需要給銷售方,開(kāi)具紅字信息表嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
你們單位已經(jīng)認(rèn)證了,開(kāi)了紅字信息表,附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出20行里面填寫(xiě)就可以的啊,不需要勾選,然后新的發(fā)票可以正常勾選。
但是不能底本月的增值稅是嗎?
你好,購(gòu)買方開(kāi)紅字信息表,然后銷售方開(kāi)紅字發(fā)票。 紅字發(fā)票,你在附表二申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,賬上也做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后重新收到的正常認(rèn)證就可以了。 紅字信息表是在幾月份開(kāi)的?
紅字和正確的發(fā)票都是8月份開(kāi)的
那你在八月份進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后在九月份申報(bào)的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,表二二十欄里面。進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的不需要勾選。
重新開(kāi)的票可以勾選,負(fù)數(shù)只是在申報(bào)及做賬時(shí)要轉(zhuǎn)出,我的理解是一正一負(fù)剛好相抵不能再抵扣增值稅
對(duì)的,是的,但是你正確的藍(lán)字發(fā)票需要勾選。 一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出一個(gè)做進(jìn)項(xiàng)。
收到,謝謝老師
不客氣,請(qǐng)幫我五星好評(píng),謝謝啦