同學(xué),你好 嗯嗯,是的
小規(guī)模納稅人開(kāi)票已經(jīng)確認(rèn)收入了,成本票要下個(gè)申報(bào)期才能來(lái),繳納企業(yè)所得稅的時(shí)候可以不按收入減成本少繳納嗎?
老師,2023年小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào),不管是季度30萬(wàn)以上還是30萬(wàn)以下,收入那里都是按開(kāi)票金額/1.03吧?然后跳出增值稅稅額是開(kāi)票金額/1.03*0.03,如果是季度30萬(wàn)以下直接減免,季度30萬(wàn)以上跳出對(duì)應(yīng)增值稅稅額是開(kāi)票金額/1.03*0.03然后跳出2%減免額最后得出應(yīng)交增值稅1%對(duì)應(yīng)的增值稅稅額?
老師,小規(guī)模季度開(kāi)票不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅,季度末增值稅額減免,進(jìn)了營(yíng)業(yè)外收入-,這個(gè)收入是不征收企業(yè)所得稅的吧?
23年小規(guī)模納稅人季度開(kāi)票不超過(guò)30萬(wàn)是免增值稅,如果我這個(gè)季度開(kāi)了30萬(wàn)給客戶(hù),而且我并沒(méi)有收稅點(diǎn),這個(gè)我會(huì)虧嗎?因?yàn)椴挥媒辉鲋刀惖且黄髽I(yè)所得稅呀,如果我開(kāi)了30萬(wàn)。成本發(fā)票也取得了30萬(wàn),那我是不是增值稅不用交。企業(yè)所得稅也不用交?
小規(guī)模開(kāi)出發(fā)票季度不足30萬(wàn)不需要繳納增值稅,但是企業(yè)所得稅還是以開(kāi)出發(fā)票的收入減去成本來(lái)確認(rèn)應(yīng)納稅所得額的吧
在稅務(wù)局開(kāi)票紙質(zhì)要蓋公章嗎
老師好!我們公司工商和稅務(wù)已注銷(xiāo),有一個(gè)一般戶(hù)忘記注銷(xiāo)了,基本戶(hù)已經(jīng)注銷(xiāo)了,一般戶(hù)還能不能注銷(xiāo),不注銷(xiāo)有沒(méi)有什么影響
請(qǐng)問(wèn),現(xiàn)在電子發(fā)票,員工采購(gòu)東西,比如7月份開(kāi)票回來(lái),但是這個(gè)月她沒(méi)有來(lái)報(bào)銷(xiāo),這個(gè)收到的發(fā)票是不是就是當(dāng)月的費(fèi)用,怎么做賬好點(diǎn),還是等來(lái)報(bào)銷(xiāo)了,才當(dāng)做報(bào)銷(xiāo)那個(gè)月份的費(fèi)用處理
發(fā)出存貨成本的變更為什么是會(huì)計(jì)政策變更而不是會(huì)計(jì)估計(jì)變更?
汽車(chē)零部件企業(yè)如何盤(pán)點(diǎn)
老師好,建筑公司掛靠方有些款是通過(guò)個(gè)人支付的,這個(gè)人沒(méi)在我們公司申報(bào)個(gè)稅,我可以直接把款轉(zhuǎn)給這個(gè)人嗎?
老師個(gè)人到稅務(wù)局代開(kāi)勞務(wù)票120萬(wàn),個(gè)稅和增值稅怎么交呢,要交多少幫忙算一下感謝
老師好,對(duì)于對(duì)銀行提供的報(bào)表,一般調(diào)整報(bào)表要調(diào)哪些項(xiàng)目?
印花稅需要計(jì)提嗎?還是繳納的時(shí)候借:稅金及附加 貸:銀行存款
老師好,報(bào)表之間有什么邏輯關(guān)鍵性嗎?