你們是用于一般計(jì)稅就可以抵扣
老師,一般納稅人監(jiān)理公司,對(duì)方給我們開成本票,內(nèi)容是勞務(wù)費(fèi)或者技術(shù)服務(wù)費(fèi),這種的備注欄在寫不寫其他的
我司忙的時(shí)候,生產(chǎn)或設(shè)計(jì)上會(huì)請(qǐng)外協(xié)來幫忙,安排什么人來幫忙對(duì)方?jīng)Q定,開票給我司,開票內(nèi)容是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)或者研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*鉗工裝配或者研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*電工鉗工技術(shù)服務(wù),那么企業(yè)所得稅匯算清繳-期間費(fèi)用表,應(yīng)屬于勞務(wù)費(fèi)?還是咨詢服務(wù)費(fèi)?還是其他?
老師,您好,我們是一般納稅人工程監(jiān)理公司,對(duì)方單位現(xiàn)在給我們開成本票,我可以要求他們給我們單位開應(yīng)稅勞務(wù)為勞務(wù)費(fèi)或者技術(shù)服務(wù)費(fèi)的專票嗎
老師,對(duì)方公司開給我們的發(fā)票:內(nèi)容勞務(wù)費(fèi)或技術(shù)服務(wù)費(fèi)或安裝費(fèi) 專用發(fā)票,我們可以抵扣嗎?
老師,作為銷售方開的專票內(nèi)容是技術(shù)服務(wù)費(fèi),取得的專票內(nèi)容是維修費(fèi)或者貨運(yùn)代理代理費(fèi),可以進(jìn)行抵扣嗎?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
我們公司怎么判斷是否是一般計(jì)稅的
購入的目的是開13%還是9%?
開給我們公司的有3個(gè)點(diǎn)或者1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
不要看對(duì)方,看你們這邊購入的目的是用于6%以上的開票項(xiàng)目還是以下的?
我們公司開的發(fā)票基本都是13點(diǎn)的,少部分開6點(diǎn)的研發(fā)服務(wù)費(fèi),大部分都是開13點(diǎn)貨物發(fā)票
我們公司是做研發(fā)生產(chǎn)自動(dòng)化設(shè)備的,有時(shí)候車間人手不夠,需要找勞務(wù)派遣公司外包,勞務(wù)派遣公司會(huì)給我們開3點(diǎn)或者1點(diǎn)的發(fā)票
這個(gè)就對(duì)了呀,你們正常抵扣就是了
是不是只要購入的3點(diǎn)或者1點(diǎn)的勞務(wù)發(fā)票要比用于開出的13點(diǎn)或者6點(diǎn)的稅率小 就可以抵扣了
你們開的是一般計(jì)稅稅率,取得的進(jìn)項(xiàng)就可以抵扣
是的 我們公司不會(huì)去開簡易稅率的發(fā)票,所以進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只要是用于公司正常經(jīng)營的都可以抵扣的吧?
嗯嗯,就是那個(gè)樣子的