你好,這個是按照13%的稅用來繳稅的。

老師 你好 我們公司(一般納稅人)去年從個人處買了一輛二手車,開的普票,沒有抵扣,今年賣出了那輛車,稅率多少?怎么做賬?
我公司在2023年3月份買進來的車,進項已經(jīng)在3月份抵了(但是沒抵完),現(xiàn)在公司要把這個車賣出去,不管賣給個人還是公司(一般納稅人或者小規(guī)模),這個發(fā)票是咱們公司開嗎?還有就是這個車抵了的稅和剩下的留抵怎么處理
公司一般納稅人,以前購買了一輛車,現(xiàn)在需要把公司注銷了,名下車輛賣了,折舊還沒有完,這個進項需要轉(zhuǎn)出嘛?
我們公司倉儲服務(wù),一般納稅人選擇簡易計稅3%,公司20年購買了一輛車,進項稅額沒有抵扣,這個月把車賣出去了,這個怎么交稅
我們公司倉儲服務(wù),一般納稅人選擇簡易計稅3%,公司20年購買了一輛車,進項稅額沒有抵扣,這個月把車賣出去了,這個怎么交稅
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至會多收運費,出口報關(guān)單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認收入,代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運輸費,10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費用,感覺不對,出口報關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過的賬務(wù),我從2022年已經(jīng)開始補賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請老師們指點一下,謝謝
公司招了一個清潔阿姨,53歲,屬于退休人員返聘嗎?要給她購買社保嗎?能對公發(fā)放工資嗎
請樸老師回答,老師你剛才說的兩次意思不一樣,第一次說的是最后一筆業(yè)務(wù)下畫紅線,第二次說在本日合計下畫單紅線,哪個才是對的,如果紅線畫錯位置了怎么辦?
老師,我想做一個內(nèi)賬的表,就是能知道我收了多少錢,還有多少錢沒回,付了多少錢,還有多少錢沒付,開了哪些票,還有哪些票沒開,請問有模板嗎?
請樸老師回答,老師你剛才說的兩次意思不一樣,第一次說的是最后一筆業(yè)務(wù)下畫紅線,第二次說在本日合計下畫單紅線,哪個才是對的,如果紅線畫錯位置了怎么辦?
老師,財務(wù)報表之間的勾稽關(guān)系是什么樣的呢
原因和政策請解釋
不能抵扣進項稅額是你們自己的原因,所以按照13%稅率算
是我們選擇了簡易計稅的
簡易計稅是你們自己選擇的,不是因為政策原因不能抵扣
請發(fā)相關(guān)政策
這個在幾號政策
這個并沒有政策規(guī)定說明
印花稅年報漏報了,如何再電子稅務(wù)局補報
抱歉這個印抱歉,這個印花稅我不太敢確定怎么做
培訓費稅后1800元,稅前多少怎么算?
您指的是扣完什么稅,增值稅嗎?
老師,在稅務(wù)數(shù)字賬戶哪里可以查到本月勾選的發(fā)票明細?
稅務(wù)數(shù)字賬戶里面,發(fā)票抵扣選擇相應(yīng)月份就行
租賃店鋪或營業(yè)場所按新政策,怎么做賬?
這個按新政策,具體進入什么科目我不太敢確定