在的 具體的什么問(wèn)題的
@郭老師回答,其他老師勿接,謝謝
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收到自來(lái)水公司3%水費(fèi)普票,開給下游9%的轉(zhuǎn)供水專票,總金額平進(jìn)平出。做賬進(jìn)項(xiàng)含稅做成本。銷售正常確認(rèn)9%的的銷項(xiàng)稅,沒(méi)法抵扣。那這樣的話,我的成本大于收入,到時(shí)候按照凈額法怎么調(diào)整?我們是一般納稅人非物業(yè),謝謝老師
老師,建設(shè)救援基地工程項(xiàng)目,有土建辦公樓和設(shè)備消防車組成,消防車金額1億,于2月25號(hào)最終驗(yàn)收,但到今天被審計(jì)單位對(duì)這些消防車并未入賬,也沒(méi)計(jì)提折舊,這合理嗎?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào):資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)呢?
去年多確認(rèn)成本今年匯算前拿來(lái)發(fā)票怎么做分錄,需要改財(cái)務(wù)報(bào)表嗎,多拿來(lái)的發(fā)票分錄怎么做
個(gè)體戶要交哪些稅?稅率是多少?
那怎么處理呢?我們收到自來(lái)水公司開的3%的水費(fèi)普票,給下游開9%的轉(zhuǎn)供水專票,怎么做賬?
老師,采購(gòu)白條豬,然后分割零售賣,做賬怎么出入庫(kù),怎么確認(rèn)收入成本,因?yàn)橘I白條豬是一個(gè)價(jià),然后對(duì)外賣每個(gè)部位價(jià)格不一樣,而且而且每個(gè)豬 每個(gè)部都有剩余 ,然后累計(jì)。
A1050050 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 五、各類基本社會(huì)保障性繳款, 在哪里取數(shù)?
老師,一般納稅人只要進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就不用交增值稅嗎?稅負(fù)率計(jì)算增值稅又是什么呢?
請(qǐng)問(wèn),國(guó)外客戶在國(guó)際版支付寶有境外人民幣,想直接付款到我們對(duì)公支付寶賬戶,這種方式我們能收款并正常報(bào)關(guān)退稅嗎?
全電發(fā)票可以添加收款人開票人復(fù)核人嗎
2.在電子稅務(wù)局做出口退稅在線申報(bào),我第1次申報(bào)的時(shí)候,質(zhì)檢的時(shí)候發(fā)現(xiàn)成本票的品名錯(cuò)了,所以將成本票退回給供應(yīng)商,讓供應(yīng)商重開成本票,第1次認(rèn)證的成本票已經(jīng)在電子稅務(wù)局出口退稅在線申報(bào)這里做了回退。然后當(dāng)供應(yīng)商開回來(lái)正確的成本票的時(shí)候,進(jìn)行發(fā)票勾選用途確定,但是在電子稅務(wù)局的出口退稅在線申報(bào)那里,增值稅專用發(fā)票管理那里一直顯示的是第1次勾選的發(fā)票,而不是第2次勾選的發(fā)票,這時(shí)候應(yīng)該怎么辦呢?
可以 法人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或有管理權(quán)限的辦稅員登錄廣東省電子稅務(wù)局網(wǎng)頁(yè)端→進(jìn)入首頁(yè)【我的信息】→【賬戶中心】→【人員權(quán)限管理】→【添加辦稅人員】。 輸入被授權(quán)人姓名、證件類型及號(hào)碼,身份類型選擇“開票員”,功能集選擇“電票平臺(tái)”,錄入有效期止,點(diǎn)擊【確定】。 02 確認(rèn)授權(quán) 開票員以“個(gè)人”身份登錄電子稅務(wù)局→進(jìn)入【賬戶中心】→【人員權(quán)限管理】,在操作欄點(diǎn)擊“確認(rèn)”,授權(quán)成功。 其他的在企業(yè)信息維護(hù)里面做
退稅勾選的發(fā)票申請(qǐng)退回了嗎?你在電子稅務(wù)局里面需要申請(qǐng)退回啊。
老師,在稅務(wù)數(shù)字賬戶哪里可以查到本月勾選的發(fā)票明細(xì)?
可以 稅收數(shù)字賬戶 發(fā)票勾選 抵扣勾選 已勾選
公司名字的下,5月折舊完了,6月車的費(fèi)用還可以入賬嗎?
可以的,只要在你單位的名下就行。
金蝶能下載客戶端嗎?請(qǐng)問(wèn)怎么下載
這個(gè)最好問(wèn)下軟件售后的。
老師,最近有一個(gè)全年一次性獎(jiǎng)金收入的扣除方式,網(wǎng)上有一個(gè)方法:工資附加扣除,比如附加有3000元,3000 5000(專項(xiàng))=8000*12=9.6萬(wàn)元,然后全年一次性獎(jiǎng)金不并入綜合所得,3.6萬(wàn)元就繳稅:1080元 意思就是工資總額,9.6 3.6=13.2萬(wàn)(交1080元的稅)19.8萬(wàn)的年薪,扣除養(yǎng)老預(yù)估到手16.8萬(wàn),16.8萬(wàn)-13.2萬(wàn)元=3.6萬(wàn)元(又交1080元)1080 1080=2160元,我可以理解為年薪稅前19.8萬(wàn)元繳稅一共繳納2160元嘛,稅負(fù)1.1%? 這個(gè)瀏覽器里搜索有相關(guān)文件,老師能幫我解答一下嗎?
你好,這個(gè)不用文件,你看個(gè)稅的計(jì)算方法,它是累計(jì)收入減去累計(jì)扣除,這個(gè)累計(jì)扣除包含著專項(xiàng)扣除,專項(xiàng)附加扣除,還有起征點(diǎn)一個(gè)月5000。
本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(累計(jì)預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×稅率-速算扣除數(shù))-已預(yù)扣預(yù)繳稅額 累計(jì)預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計(jì)收入-累計(jì)免稅收入-累計(jì)基本減除費(fèi)用-累計(jì)專項(xiàng)扣除-累計(jì)專項(xiàng)附加扣除-累計(jì)依法確定的其他扣除。 其中:累計(jì)基本減除費(fèi)用,按照5000元/月乘以當(dāng)前月份數(shù)計(jì)算。
這個(gè)是就是根據(jù)你個(gè)稅的計(jì)算方法。
a建筑公司一般納稅,a把租用的部分辦公室轉(zhuǎn)租給另外一個(gè)公司b,現(xiàn)在a要開發(fā)票給b,請(qǐng)問(wèn)開票項(xiàng)目填什么,稅率是多少 開具租賃服務(wù) 增值稅稅率9%,是嗎?這個(gè)需要去稅務(wù)局增加開票稅種不?我是說(shuō)把辦公室租給別人這個(gè)增值稅稅種
經(jīng)營(yíng)租賃,房屋租賃, 租賃時(shí)間,營(yíng)改增之前的5%,營(yíng)改增之后的9% 你看下你有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍嗎?有的話需要增加,沒(méi)有的話經(jīng)營(yíng)范圍和稅種認(rèn)定一塊兒增加。
這個(gè)是就是根據(jù)你個(gè)稅的計(jì)算方法。 個(gè)稅我知道 但是這個(gè)不是涉及到全年一次性獎(jiǎng)金嗎
全年一次獎(jiǎng)金里面沒(méi)有扣除,全年一次獎(jiǎng)/12找對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù),然后全年一次獎(jiǎng)金收入乘以稅率減速算扣除,你發(fā)5000都需要交個(gè)稅,3%的稅率
全年一次性獎(jiǎng)金是按月算發(fā)5000需要扣除,按年算,發(fā)5000不扣除吧
單獨(dú)計(jì)算年終獎(jiǎng),300元一下是不需要扣稅的吧,綜合算,只要是36000元以下是不需要交稅的吧?
3000元一下,我打錯(cuò)了
你好,年終獎(jiǎng)他沒(méi)有扣除項(xiàng)目,他沒(méi)有起征點(diǎn)。
你發(fā)300的話,按照300乘以300%交。
發(fā)300,按照300乘以3%來(lái)交。三萬(wàn)六以內(nèi)的需要交稅。
三萬(wàn)六以內(nèi)的,它的稅率是3%。