您好,沒(méi)錯(cuò)的,做賬就是這么做的
老師您好,我們賬上掛的是欠對(duì)方公司的款205680.88元,然后9月對(duì)方借了我們公司的錢100萬(wàn),然后我在9月做了2筆分錄。第一筆是先還掉借對(duì)方的205680.88元,分錄是借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款。第二筆是剩下的錢794319.12元,我給對(duì)方掛賬了,意思是對(duì)方欠我們的。分錄是借:其他應(yīng)付款,貸銀行存款。 這樣下來(lái)后我的資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)了,我感覺(jué)不合適,麻煩您看下合適不,謝謝老師
老師您好,出納存入現(xiàn)金200元到銀行開(kāi)戶手續(xù)費(fèi);借:銀行存款,(新戶)貸:其他應(yīng)付款,銀行扣手續(xù)費(fèi)這個(gè)分錄怎么做成費(fèi)用做平;后期一般戶報(bào)銷這筆手續(xù)費(fèi)給出納;借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款(一般戶)
請(qǐng)問(wèn)其他供應(yīng)商在我們平臺(tái)銷售商品,我們屬于代銷,實(shí)際銷售金額是100元,騰訊支付扣了1元手續(xù)費(fèi)(金額0.94,進(jìn)項(xiàng)稅額0.06),實(shí)際我們收到99元。會(huì)計(jì)分錄是不是:借:銀行存款99,財(cái)務(wù)費(fèi)用 0.94,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)0.06,貸:其他應(yīng)付款100。打款給對(duì)方時(shí):借:其他應(yīng)付款100,貸:銀行存款90,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9.43,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 0.57
員工存入20元作為賬戶激活款,但銀行扣了六分錢的手續(xù)費(fèi)借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款借:營(yíng)業(yè)外支出還是財(cái)務(wù)費(fèi)用貸:銀行存款麻煩老師幫我看看是這樣嗎
老師您好,公司開(kāi)戶,出納先存款進(jìn)去1200元,實(shí)際開(kāi)戶手續(xù)費(fèi)是720元,后面退給出納480元,分錄是不是先是借:銀行存款1200,貸其他應(yīng)付款1200。退還給對(duì)方是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)1200元,貸:其他應(yīng)付款-xx720,銀行存款480.老師這樣做對(duì)不對(duì)呢
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫(xiě)上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
收到,謝謝老師,但是我之前做錯(cuò)了的我現(xiàn)在怎么紅沖呢老師,我發(fā)給您看下我之前的分錄,
主要是涉及銀行存款了
把之前的全部紅沖,再按照正確的做
但是我沖紅就是銀行存款也要沖紅呢
這樣不就成負(fù)數(shù)了嗎,您的意思是我當(dāng)時(shí)做的3筆都要沖紅嗎
銀行紅沖了,再做一筆正數(shù)的就行