請(qǐng)問(wèn)一下,你有其他的業(yè)務(wù)嗎,其他的業(yè)務(wù)有超過(guò)270萬(wàn)的收入嗎
我公司名為建筑有限公司,經(jīng)營(yíng)范圍包括房屋建筑工程、市政公用工程、水利水電工程、公路橋工程、園林綠化、建筑勞務(wù)分包等等好多,目前還是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月接了一個(gè)小工程在做,請(qǐng)問(wèn)老師,發(fā)票內(nèi)容應(yīng)該開(kāi)什么?能享有小微企業(yè)季不超過(guò)45萬(wàn)元以免增值稅的政策嗎?
老師麻煩問(wèn)下,我們自己有勞務(wù)公司然后接一個(gè)室內(nèi)裝修的活,工程大概9000萬(wàn),我們掛靠到a建筑公司,這個(gè)勞務(wù)公司與建筑a公司簽到分包合同,這種情況勞務(wù)公司給建筑公司開(kāi)票稅率是多少呢(勞務(wù)公司是小規(guī)模公司,建筑公司是一般人)
老師,我們新開(kāi)辦了一個(gè)建筑裝飾公司,小規(guī)模納稅人,營(yíng)業(yè)范圍里有勞務(wù)分包,但我們還沒(méi)有辦理分包資質(zhì), 1.可以這樣開(kāi)*建筑服務(wù)*勞務(wù)分包款? 2.勞務(wù)分包資質(zhì)是建設(shè)方要求的么? 3.我們新接的這個(gè)項(xiàng)目是清包工,開(kāi)票的話可以選擇開(kāi)專票3%,也可以選擇免稅,對(duì)吧? 4.我不明白的是:若這個(gè)項(xiàng)目選了專票3%,下個(gè)項(xiàng)目還能選擇免稅么? 5.勞務(wù)分包還能開(kāi)別的稅率發(fā)票么?差額征稅5%
1、甲企業(yè)購(gòu)入包裝物一批,實(shí)際成本為6000元,增值稅率13%,用一張銀行匯票支付。(2分)2、包裝物收到,計(jì)劃成本為6600元。(2分)3、銷(xiāo)售不單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物一批,計(jì)劃成本3000元,材料成本差異率為2%。(2分)4、銷(xiāo)售單獨(dú)計(jì)價(jià)包裝物一批,價(jià)款5000元,增值稅率13%,所有款項(xiàng)收到存入銀行。包裝物計(jì)劃成本4500元,材料成本差異率-2%。(2分)5、車(chē)間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用低值易耗品一批,計(jì)劃成本7000元,材料成本差異率為3%。(2分)八、甲企業(yè)關(guān)于固定資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)如下(16分)1、2020年3月自行建造設(shè)備一臺(tái),購(gòu)入工程用物資1000萬(wàn)元,增值稅率13%。工程物資全部用于工程建設(shè)。同時(shí)設(shè)備建造過(guò)程中領(lǐng)用庫(kù)房原材料一批,實(shí)際成本200萬(wàn)元,購(gòu)入原材料時(shí)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為26萬(wàn)元。領(lǐng)用本單位生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,實(shí)際成本300萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格350萬(wàn)元,增值稅率13%。應(yīng)該支付本單位工程技術(shù)人員工資200萬(wàn)元。(5分)2、2021年10月設(shè)備建造完工驗(yàn)收交付車(chē)間使用。設(shè)備預(yù)計(jì)使用10年,預(yù)計(jì)凈殘值率4%。(采用年限平均法計(jì)算折舊)(3分)3、2022年12月31日廠房公允價(jià)值為
1、甲企業(yè)購(gòu)入包裝物一批,實(shí)際成本為6000元,增值稅率13%,用一張銀行匯票支付。(2分)2、包裝物收到,計(jì)劃成本為6600元。(2分)3、銷(xiāo)售不單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物一批,計(jì)劃成本3000元,材料成本差異率為2%。(2分)4、銷(xiāo)售單獨(dú)計(jì)價(jià)包裝物一批,價(jià)款5000元,增值稅率13%,所有款項(xiàng)收到存入銀行。包裝物計(jì)劃成本4500元,材料成本差異率-2%。(2分)5、車(chē)間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用低值易耗品一批,計(jì)劃成本7000元,材料成本差異率為3%。(2分)八、甲企業(yè)關(guān)于固定資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)如下(16分)1、2020年3月自行建造設(shè)備一臺(tái),購(gòu)入工程用物資1000萬(wàn)元,增值稅率13%。工程物資全部用于工程建設(shè)。同時(shí)設(shè)備建造過(guò)程中領(lǐng)用庫(kù)房原材料一批,實(shí)際成本200萬(wàn)元,購(gòu)入原材料時(shí)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為26萬(wàn)元。領(lǐng)用本單位生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,實(shí)際成本300萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格350萬(wàn)元,增值稅率13%。應(yīng)該支付本單位工程技術(shù)人員工資200萬(wàn)元。(5分)2、2021年10月設(shè)備建造完工驗(yàn)收交付車(chē)間使用。設(shè)備預(yù)計(jì)使用10年,預(yù)計(jì)凈殘值率4%。(采用年限平均法計(jì)算折舊)(3分)3、2022年12月31日廠房公允價(jià)值為
老師,比如臺(tái)球俱樂(lè)部需要交印花稅嗎?
老師審計(jì)是不是我們需要給審計(jì)單位開(kāi)發(fā)票,比如我們是臺(tái)球俱樂(lè)部,能開(kāi)審計(jì)費(fèi)的發(fā)票嗎
餐飲,怎么區(qū)別是煙酒合并餐費(fèi)一起開(kāi)餐費(fèi)發(fā)票還是要分開(kāi)開(kāi)票。?
老師您好,我公司現(xiàn)在無(wú)償使用對(duì)方的房子做辦公室,然后現(xiàn)在收到了這樣的短信,【甘肅稅務(wù)】[91620102762357751F|蘭州誠(chéng)達(dá)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司]尊敬的納稅人:系統(tǒng)顯示該公司2025年上半年的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅未申報(bào),請(qǐng)于5月15日申報(bào)期結(jié)束前完成申報(bào),以免逾期,如已完成申報(bào)請(qǐng)忽略。我想問(wèn)下像我們這種免租的話是不是不用交這些稅,還是要交呢,現(xiàn)在是對(duì)方已經(jīng)把這些稅全部交過(guò)了
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末-期初和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)對(duì)不起來(lái),咋弄? 利潤(rùn)表我看了看本期和我結(jié)轉(zhuǎn)的憑證一樣 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末也是上月加本月本年利潤(rùn)
老師好,請(qǐng)問(wèn)以下:確認(rèn)未開(kāi)票收入,計(jì)算過(guò)程中正常地四舍五入。最后科目余額中收入金額*稅率得出來(lái)的銷(xiāo)項(xiàng)跟我銷(xiāo)項(xiàng)稅額科目余額會(huì)有幾分錢(qián)差異。這種要怎么處理?
河北省企業(yè)所得稅稅率是多少
老師酒店給團(tuán)隊(duì)提供會(huì)議服務(wù),這個(gè)會(huì)議服務(wù)包括:提供車(chē)輛運(yùn)輸和景點(diǎn)講解費(fèi)用,入賬銷(xiāo)售費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
建筑總公司會(huì)計(jì)給項(xiàng)目地分公司員工申報(bào)個(gè)稅時(shí),25年1月份一次性補(bǔ)發(fā)24年下半年6個(gè)月工資時(shí)未做說(shuō)明,當(dāng)成25年1月份工資所有人被扣了個(gè)稅。這個(gè)匯算清繳退稅是不是應(yīng)該放在25年6月30日之前做?如果當(dāng)成25年1月份收入26年做匯算清繳是會(huì)對(duì)25年個(gè)稅申報(bào)有影響。25年匯算清繳怎么操作?
老師,園林綠化公司開(kāi)的免稅的苗木發(fā)票,一般納稅人怎么核酸抵扣
沒(méi)有其他業(yè)務(wù),就230萬(wàn)
那么根據(jù)你的描述,應(yīng)該是繳納個(gè)人所得稅的 你的增值稅是1%,附加稅約0.12%,個(gè)人所得稅約1%
這到底是交企業(yè)所得稅還是個(gè)人所得
你這個(gè)是公司的,你的增值稅是1%,附加稅約0.12%,個(gè)人所得稅沒(méi)有,企業(yè)所得稅是按照小微企業(yè)來(lái)算,就是5%的
我想請(qǐng)問(wèn)一下,這種包工包料的請(qǐng)的挖機(jī)工這些,我是直接報(bào)工資薪金,還是讓對(duì)方給我開(kāi)發(fā)票
這個(gè)是包工包料的,那么你們是直接申報(bào)工資的