你好,學(xué)員,繳納增值稅,以及附加稅的
個(gè)體戶開專票,需要繳納哪些稅費(fèi)?
個(gè)體戶超過500萬需要繳納哪些費(fèi)用
個(gè)體工商戶開票需要繳納哪些稅
老師 個(gè)體戶開發(fā)票需要繳納哪些稅呢 需要怎么交?
個(gè)體戶要開500萬的發(fā)票需要繳納什么稅?
一般納稅人紅沖上個(gè)月的一張發(fā)票,提示確認(rèn)房確認(rèn)后才能生成紅字發(fā)票,那要怎么開具
你好,老師,我們代收了甲方的垃圾清運(yùn)費(fèi),代付給了第三方清洗服務(wù)公司,這個(gè)清洗服務(wù)公司給我們開了發(fā)票,這個(gè)要怎么做賬?
計(jì)提社保,只計(jì)提公司承擔(dān)的部分嗎?個(gè)人部分,公司承擔(dān),個(gè)人的部分也一塊計(jì)提嗎
請(qǐng)問外貿(mào)出口exw方式下,雜費(fèi)欄由客戶承擔(dān)的沒填退稅有影響嗎?
一般納稅人紅沖上個(gè)月的一張發(fā)票,購(gòu)買方這張發(fā)票已經(jīng)抵扣,那現(xiàn)在開具紅字發(fā)票的話,要等對(duì)方做這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,才能開具紅字發(fā)票嗎
C咋理解老師不清楚。謝謝??
內(nèi)賬的,怎么調(diào)平,其他應(yīng)收款-B??
老師你好,我現(xiàn)在補(bǔ)21.22年的成本,現(xiàn)在取得兩張成本票,該管員讓我們稅前扣,我要怎么處理?
收到客戶打款違約金 需要開票給對(duì)方嗎
老師,我公司是商貿(mào)公司我們是供貨方,現(xiàn)在還沒開始業(yè)務(wù)呢,對(duì)方直接給我頂了一個(gè)80多萬的房子,這個(gè)房子還不頂給我們賬戶,讓會(huì)計(jì)憑借協(xié)議下賬呢,這個(gè)怎么處理呢老師,人家還開票呢
大概繳納多少,可以算嗎?
你好,學(xué)員, 增值稅的話500/(1%2B3%)*3%
增值稅沒有減免嗎,所得稅和印花稅怎么收
因?yàn)?00萬,金額很大,超過30萬限額了,全額繳納的 所得稅是按照差額繳納的, 印花稅500*萬分之三