您好, 有的是核定的,有的是查賬的,核定的,在稅務(wù)局規(guī)定的范圍內(nèi)免交所有的稅費(fèi)
核定征收的個(gè)體戶,核定了三萬(wàn)元的個(gè)人所得稅,實(shí)際銷售不超過(guò)三萬(wàn)元,還需要繳納增值稅及附加稅嗎?
請(qǐng)問下個(gè)體工商戶 是核定的個(gè)體戶 季度超了9萬(wàn) 不交增值稅 是不是需要叫經(jīng)營(yíng)所得呢?還是什么水都不交不
老師,請(qǐng)問下,個(gè)體工商戶是不是核定征收,不超過(guò)三萬(wàn)不繳納增值稅,企業(yè)所得稅要交呢?
老師請(qǐng)問一下: 個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超200萬(wàn)元享受減半征收個(gè)人所得稅 還是不超過(guò)年應(yīng)納稅所得不超過(guò)100萬(wàn)元享受減半征收個(gè)人所得稅呢
老師,核定征收的個(gè)體戶,一個(gè)月超過(guò)10萬(wàn)是不是按1%繳納增值稅,所得稅就按核定的
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個(gè)問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對(duì)一個(gè)公司開票,目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個(gè)問題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價(jià)值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回,那么未來(lái)現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計(jì)量不同的兩個(gè)主體來(lái)做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
那超過(guò)了三萬(wàn)是不是要繳納企業(yè)所得稅和增值稅呢?
超過(guò)按稅務(wù)局核定的稅率來(lái)交稅
你說(shuō)的增值稅還是企業(yè)所得稅呢?
增值稅不超過(guò)30萬(wàn)免稅,只需要交經(jīng)營(yíng)所得稅
啥意思呢?我還沒有懂?
增值稅季度不超過(guò)30萬(wàn)免增值稅
經(jīng)營(yíng)所得稅呢?咋算的
按稅務(wù)局核定的稅率,你要看下電子稅務(wù)局,上面有