你好,如果他是小規(guī)模這樣是對(duì)的,現(xiàn)在是一個(gè)季度30萬(wàn)元免稅,但是需要開(kāi)普通發(fā)票才行。
老師,小規(guī)模月銷(xiāo)售不超10萬(wàn)或季度銷(xiāo)售額不超30萬(wàn)免征增值稅。這個(gè)銷(xiāo)售額是專(zhuān)普票的合計(jì)數(shù)嗎?
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)您一下,小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額15萬(wàn)季度銷(xiāo)售額在45萬(wàn)以?xún)?nèi)免征增值稅這個(gè)政策,如果月銷(xiāo)售額超過(guò)15萬(wàn),但是季度銷(xiāo)售額在45萬(wàn)以?xún)?nèi),還能不能免征增值稅?
老師,個(gè)體戶(hù)增值稅的額度,就是開(kāi)票額度嗎?比如額度是30萬(wàn)季度可以免增值稅,那這個(gè)月開(kāi)30萬(wàn)普票,有20萬(wàn)是不開(kāi)票的。并且這個(gè)個(gè)體戶(hù)是沒(méi)有弄對(duì)公賬戶(hù)的。那給他算銷(xiāo)售收入就是算30萬(wàn),不是算50萬(wàn)吧?
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)體本季度專(zhuān)票開(kāi)了20萬(wàn),普票開(kāi)了3萬(wàn)。核定的銷(xiāo)售額是15萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)普票3萬(wàn)填入未達(dá)起征點(diǎn)還是其他免稅銷(xiāo)售?
老師,請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售未超過(guò)10萬(wàn),季度未超過(guò)30萬(wàn),免征增值稅,這個(gè)10萬(wàn)是指開(kāi)普票還是專(zhuān)票
老師,出口未報(bào)關(guān),視同內(nèi)銷(xiāo)。出口銷(xiāo)售商品70美金,海運(yùn)費(fèi)260美金。收到外匯330美金。那我申報(bào)增值稅收入,我應(yīng)該申報(bào)的是70美金,還是包含海運(yùn)費(fèi)在一起的330美金呢?
郭老師,對(duì)方給我們開(kāi)票完就跑路了,聯(lián)系不上,稅務(wù)也聯(lián)系不上,我們那張發(fā)票放著有什么風(fēng)險(xiǎn),現(xiàn)在怎么處理會(huì)比較,紅沖不了
小微廣告企業(yè),2024年9月份開(kāi)了專(zhuān)票,后面也繳納了增值稅168.71元及城建稅4.22元,后面11月份購(gòu)買(mǎi)方說(shuō)要沖紅,也紅沖未重開(kāi)。于2025年5月申請(qǐng)退稅,退稅到賬了。這個(gè)分錄怎么做啊
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退稅,增值稅主表是填應(yīng)稅勞務(wù)銷(xiāo)售額那里嗎
老師問(wèn)一下,從價(jià)計(jì)征和從租計(jì)征的稅率是多少
老師,建筑勞務(wù)開(kāi)票稅率多少,
老師?,2024年現(xiàn)12月有兩筆購(gòu)買(mǎi)二手設(shè)備,當(dāng)時(shí)有發(fā)票,可能是代開(kāi)普通發(fā)票,未付款,現(xiàn)在勾選時(shí)發(fā)現(xiàn)不見(jiàn)了,怎么辦
你好,我們公司2月份采購(gòu)了窗簾,然后預(yù)付了一部分的款做的預(yù)付賬款,3月份需要正常算費(fèi)用,但是沒(méi)有收到發(fā)票。應(yīng)該怎么做賬?會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
老師,工程類(lèi)公司,酒的發(fā)票就17萬(wàn)多,都進(jìn)招待費(fèi)了,現(xiàn)在不愿意交稅,能不能現(xiàn)在開(kāi)票補(bǔ)酒的發(fā)票?
你好老師,利潤(rùn)負(fù)數(shù)30萬(wàn),會(huì)有什么問(wèn)題嗎 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入101萬(wàn),工資115萬(wàn)