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收到外部人員的餐費,記賬憑證怎么寫,用到哪些科目

2023-08-31 20:08
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-31 20:09

你好,收到外部人員的餐費 借:庫存現(xiàn)金等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅

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快賬用戶5943 追問 2023-08-31 20:10

我們是小規(guī)模納稅人,食堂給內(nèi)部員工提供的,有外來人員來吃飯,收了轉(zhuǎn)賬

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齊紅老師 解答 2023-08-31 20:12

你好,收到外部人員的餐費(食堂給內(nèi)部員工提供的,有外來人員來吃飯,收了轉(zhuǎn)賬) 借:銀行存款?,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅

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快賬用戶5943 追問 2023-08-31 20:26

收到1500,貸方的金額怎么寫

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齊紅老師 解答 2023-08-31 20:27

你好,收到外部人員的餐費(食堂給內(nèi)部員工提供的,有外來人員來吃飯,收了轉(zhuǎn)賬) 借:銀行存款1500,貸:其他業(yè)務(wù)收入? 1500/1.01,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅?1500/1.01*1%?

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你好,收到外部人員的餐費 借:庫存現(xiàn)金等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
2023-08-31
您好,借,管理費用,福利費貸,應(yīng)付職工薪酬,福利費,借,應(yīng)付職工薪酬,福利費貸庫存現(xiàn)金等。還收費??借銀行 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,
2021-05-31
1、1月2日,生產(chǎn)部領(lǐng)用原材料5噸,單價1000元,用于生產(chǎn)甲產(chǎn)品。 (1)對應(yīng)的憑證為:領(lǐng)用原材料(二級科目:生產(chǎn)甲產(chǎn)品)。 (2)該憑證類別為:材料費用。 (3)借方科目涉及的輔助核算類型為:原材料、數(shù)量、單價;貸方科目涉及的輔助核算類型為:生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品。 2、1月5日人事部周敏出差回來報銷差旅費6000元。 (1)對應(yīng)的憑證為:報銷差旅費(二級科目:周敏)。 (2)該憑證類別為:費用報銷。 (3)借方科目涉及的輔助核算類型為:管理費用-差旅費;貸方科目涉及的輔助核算類型為:其他應(yīng)收款-周敏。 3、記賬完畢后,會計人員發(fā)現(xiàn)有一張憑證金額記錯了,修改方法有: (1)劃線更正法:將錯誤的金額劃去,在其上方寫上正確的金額。 (2)紅字更正法:先填制一張與原錯誤憑證內(nèi)容完全相同的紅字憑證,再據(jù)以編制正確的藍(lán)字憑證。 (3)補充登記法:用藍(lán)字填制一張應(yīng)借、應(yīng)貸會計科目與原錯誤憑證相同的記賬憑證,并在摘要欄注明“補×年×月×日×號憑證錯記”,據(jù)以登記入賬。
2023-12-22
同學(xué)你好 外賬考慮稅 有發(fā)票的才做 內(nèi)賬是按照實際業(yè)務(wù)來做的 2.蔬菜等流通環(huán)節(jié)是免稅的 損耗就是損耗的數(shù)量除以總數(shù)量
2021-02-19
借:應(yīng)交稅金 -- 應(yīng)交企業(yè)所得稅; 貸:銀行存款
2023-09-21
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