你好,已經(jīng)處理了就沒法再查了
老師,就是在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,風險提示資產(chǎn)總額和季度預繳的資產(chǎn)總額不一致,核對報表后發(fā)現(xiàn)是填季度預繳時資產(chǎn)信息填錯了,而現(xiàn)在季度報表又改不了,那該怎么處理呢?是否按照報表如實填,還是要按風險提示改動?
老師,就是在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,風險提示資產(chǎn)總額和季度預繳的資產(chǎn)總額不一致,核對報表后發(fā)現(xiàn)是填季度預繳時資產(chǎn)信息填錯了,而現(xiàn)在季度報表又改不了,那該怎么處理呢?是否按照報表如實填,還是要按風險提示改動?
老師,就是在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,風險提示資產(chǎn)總額和季度預繳的資產(chǎn)總額不一致,核對報表后發(fā)現(xiàn)是填季度預繳時資產(chǎn)信息填錯了,而現(xiàn)在季度報表又改不了,那該怎么處理呢?是否按照報表如實填,還是要按風險提示改動?
前兩天登錄電子稅務局收到這樣的風險提示消息,沒有文書可以打開只能顯示這么多了。請問該內(nèi)容的具體情況及處理辦法,請老師詳細說明,謝謝! 另外想問,為什么現(xiàn)在才收到這樣的提示,現(xiàn)在已經(jīng)10月份了,這是去年的年報的風險提示???
22年請問所得稅匯算清繳風險提示,這邊處理了,現(xiàn)在在哪里找到剛開始的風險提示信息
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎鑄造企業(yè)實操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計分錄應該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,