現(xiàn)在就是用了嗎?如果沒(méi)有使用的話,你給我入庫(kù)先做周轉(zhuǎn)材料
我們公司是科學(xué)儀器制造業(yè),法人是研究所的老師,專利是法人研究出來(lái)的,但是申請(qǐng)專利的時(shí)候因?yàn)樗谒锕ぷ鳎赃@個(gè)專利他給所里了,現(xiàn)在專利屬于研究所,(這是一個(gè)我們法人研制出來(lái)的軟件系統(tǒng),是安在電腦上使用的,類似APP, 需要配合儀器實(shí)物連起來(lái)才能用的) 研究所授權(quán)十年使用權(quán)給他讓他開(kāi)公司,現(xiàn)在在研發(fā)實(shí)物產(chǎn)品,現(xiàn)在買了各種原材料零件,進(jìn)行組裝實(shí)物,買的零件能記研發(fā)支出-費(fèi)用化支出嗎? 什么時(shí)候記資本化支出 我認(rèn)為實(shí)物組裝起來(lái)也要申請(qǐng)專利,只不過(guò)現(xiàn)在還沒(méi)申請(qǐng),只申請(qǐng)了電腦上的軟件系統(tǒng)專利,學(xué)堂有的老師說(shuō) 我這是做實(shí)物,一律不讓做研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,買的零件到底應(yīng)該怎么做賬?
老師,一般納稅人現(xiàn)在在開(kāi)辦期,還沒(méi)有開(kāi)始生產(chǎn),我們購(gòu)買的小的儀器記在哪里合適,我們是榨油廠,儀器的價(jià)格也就一兩千,是容重儀和水分檢測(cè)儀?;旧蠎?yīng)該都是化驗(yàn)用的叭。怎么記賬
老師,一般納稅人現(xiàn)在在開(kāi)辦期,還沒(méi)有開(kāi)始生產(chǎn),我們購(gòu)買的小的儀器記在哪里合適,我們是榨油廠,儀器的價(jià)格也就一兩千,是容重儀和水分檢測(cè)儀?;旧蠎?yīng)該都是化驗(yàn)用的。這怎么記賬
老師,我們是一般納稅人6月剛成立的公司,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。融資租賃方式購(gòu)買了兩臺(tái)挖機(jī),分24個(gè)月還款。6月簽合同預(yù)付了3萬(wàn)定金,做的分錄借:預(yù)付賬款3萬(wàn),貸:銀行存款3萬(wàn)。交了挖機(jī)1購(gòu)車雜費(fèi)1504元,挖機(jī)2購(gòu)車雜費(fèi)1152元,2年后還完貸款開(kāi)發(fā)票。我做的分錄借:管理費(fèi)用2656元,貸:銀行存款2656元。沒(méi)收到發(fā)票是不是做錯(cuò)了,應(yīng)該計(jì)入應(yīng)付賬款里啊。做錯(cuò)了如何調(diào)整,7 月大征期已完成報(bào)稅。第二個(gè)問(wèn)題:7月收到挖機(jī)1專用發(fā)票81.4萬(wàn)和挖機(jī)2專票49.9萬(wàn),挖機(jī)1車款81.4萬(wàn),利息費(fèi)用34496元,挖機(jī)2車款49.9萬(wàn),利息費(fèi)用19848元。利息費(fèi)用54344元也是24個(gè)月還款結(jié)束金融機(jī)構(gòu)開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在取得的只有購(gòu)車發(fā)票。從8月10日開(kāi)始還款,挖機(jī)1每月還款30354元,挖機(jī)2每月還款17452元?,F(xiàn)在車和發(fā)票都收到了怎么做賬寫(xiě)分錄,下月計(jì)提折舊設(shè)備按十年可以嗎,怎么寫(xiě)分錄。謝謝,請(qǐng)老師多多指教
老師: 請(qǐng)問(wèn)一下前期投資3600萬(wàn),2023年企業(yè)所得稅年報(bào)是0,報(bào)表等也是0 2024年1月1日開(kāi)始營(yíng)業(yè) A:營(yíng)業(yè)前(裝修期間票款)前期票錢合同情況如下,老師我分別應(yīng)該怎么做呀? 1、有票有對(duì)公付款有合同 2、有合同有對(duì)公付款,無(wú)發(fā)票, 3、有合同有對(duì)公付款,發(fā)票金額有多有少的,參差不齊 4、有合同有收據(jù)是現(xiàn)金付款的, 5、有合同無(wú)收據(jù)是現(xiàn)金付款的 6、啥都沒(méi)有白條,附付款截圖, B,前期有個(gè)代理記賬的妹妹做了銀行流水,銀行基本戶余額可以對(duì)上,一般戶對(duì)不上,其他工資余額,往來(lái)余額等只有一兩個(gè)可以對(duì)上,其余全都對(duì)不上,收入沒(méi)有做,前期的長(zhǎng)攤情況等也不清楚, 我7月份面試接手的,現(xiàn)在不知道怎么捋? 老師請(qǐng)問(wèn)我是重新挨著一筆一筆做,還是怎么辦呀?我們是酒店行業(yè),金額小,但是繁瑣,筆數(shù)很多, 每天還有當(dāng)期的很多雜事,老師請(qǐng)問(wèn)我該怎么做呀?
賣貨收到了現(xiàn)金,原始票據(jù)應(yīng)該是什么
在實(shí)際工作中,1、金蝶系統(tǒng)固定資產(chǎn)按年限平均法折舊,但是匯算清繳的時(shí)候采用了固定資產(chǎn)一次性扣除,賬務(wù)還需要處理嗎?需不需要去確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債。 2、無(wú)形資產(chǎn)會(huì)計(jì)上正常攤銷,稅法上研發(fā)加計(jì)扣除,導(dǎo)致的應(yīng)納稅所得額的這個(gè)需要賬務(wù)處理嗎?
老師,我是固定資產(chǎn)投資,我是不是要問(wèn)下他1.1個(gè)億是現(xiàn)金出的還是估價(jià)?如果是估價(jià)如何入賬
老師,如果公司新員工在這個(gè)月從4月份開(kāi)始補(bǔ)交社保,但是4.5月份沒(méi)有申報(bào)過(guò)工資,是不是要把4.5月個(gè)稅更正申報(bào)啊?
勞務(wù)派遣公司,一般納稅人,如何開(kāi)差額征收發(fā)票
建筑行業(yè)收款抹零應(yīng)該掛什么科目
每月對(duì)賬單回傳日為次月5日-15日,15日攜客云系統(tǒng)確認(rèn)賬單后,貴司需于當(dāng)月20日前完成發(fā)票開(kāi)具并寄出紙質(zhì)請(qǐng)款資料。逾期提交將順延至次月賬期處理。 老師,這幾句話有問(wèn)題不,
老師你好,我司是一家制造業(yè)公司,公司有一個(gè)項(xiàng)目,有個(gè)人想和公司一起干,原料部分雙方各承擔(dān)一半費(fèi)用,這個(gè)怎么入帳
老師,交工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),返聘退休人員的工資算不算基數(shù),個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)個(gè)稅的
老師麻煩問(wèn)一下,對(duì)方是個(gè)體戶,用法人個(gè)人卡給我司對(duì)公戶轉(zhuǎn)款,我開(kāi)普票給對(duì)方,發(fā)票戶頭可以是個(gè)體戶的名字嗎