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供應商上個月給我們開了一個發(fā)票,我們已經抵扣了,這個月說他們大類開錯了,讓我們開了紅字增值稅專用發(fā)票信息表,開錯的發(fā)票對方要回了,之前做的賬后面可以付上新開的發(fā)票嗎,或者需要重新怎樣做賬

2023-08-30 17:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-30 17:05

你們開紅字信息了,發(fā)票就不能退回的

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快賬用戶6683 追問 2023-08-30 17:06

新開的發(fā)票需要抵扣嗎

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快賬用戶6683 追問 2023-08-30 17:06

新開的發(fā)票當月正常勾選嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-30 17:09

新開的發(fā)票當然要抵扣的哈,原來的做進項轉出

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快賬用戶6683 追問 2023-08-30 17:09

賬務上也需要做調整嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-30 17:10

借:原材料等 負數 貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數 ? ? ? 應付賬款-負數

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快賬用戶6683 追問 2023-08-30 17:11

先沖紅之前的賬,在做一筆嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-30 17:12

是的,就是那樣做的哈

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快賬用戶6683 追問 2023-08-30 17:13

當月卡的紅字信息當月給重新開了發(fā)票賬務上也要調整嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-30 17:17

認證抵扣了就要調整,沒認證,直接退票不做賬

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快賬用戶6683 追問 2023-08-30 17:26

對方根據我們的紅字信息開的發(fā)票需要給我們嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-30 17:27

是的,就是那樣子的哈

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快賬用戶6683 追問 2023-08-30 17:28

我們進項稅額轉出做賬附件是根據我們的紅字信息表嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-30 17:29

是的,就是那樣做的

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齊紅老師 解答 2023-08-30 17:30

還需要對方開的紅字發(fā)票

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快賬用戶6683 追問 2023-08-30 17:31

先做一筆 借:原材料等 負數 貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數 應付賬款-負數 ,在做一筆 借:原材料等 應交稅費-增值稅, 貸 應付賬款

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快賬用戶6683 追問 2023-08-30 17:32

根據我們的紅字信息表開的發(fā)票需要勾選嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-30 17:33

紅字發(fā)票不用勾選的

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快賬用戶6683 追問 2023-08-30 17:35

不需要勾選,是報稅時需要填寫嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-30 17:36

是的,直接在附表2填進項轉出

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你們開紅字信息了,發(fā)票就不能退回的
2023-08-30
已經開了紅字信息表不能退回的,現在把新開的發(fā)票附在后邊就是
2023-08-24
收到紅字發(fā)票的時候做原來一樣的分錄金額用負數,然后增值稅的表2填寫進項稅額轉出。
2023-08-31
你好,發(fā)票不需要給對方的,之前的發(fā)票需要收回來,都是你們單位自己留存。
2022-06-06
是的,就是那樣做的哈
2023-01-18
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