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老師,你好,我三月份出口的,現(xiàn)在8月份需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷紅沖出口收入處理,那公司收到7月8月收到的一些專票,那我可以抵扣嗎?(因為這批收入應(yīng)該是3月份應(yīng)該申報的)

2023-08-30 16:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-30 16:42

同學(xué)你好 這個可以抵扣的

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快賬用戶4330 追問 2023-08-30 16:43

不會說因為不是3月份之前的一些業(yè)務(wù)成本票,涉及到不可以抵稅的稅務(wù)問題吧?

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齊紅老師 解答 2023-08-30 16:50

同學(xué)你好 本年內(nèi)申報了就可以

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同學(xué)你好 這個可以抵扣的
2023-08-30
同學(xué)你好 直接按照銷售的申報就行了
2020-09-14
你好,對應(yīng)部分沖減主營業(yè)務(wù)收入。
2022-05-13
7月沒做現(xiàn)在就補(bǔ)錄入,7月沒認(rèn)證就借原材料 應(yīng)交稅費-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項 貸應(yīng)付賬款 9月認(rèn)證 借應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項 貸應(yīng)交稅費-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項
2020-09-08
在附表一免稅銷售貨物一欄里面的
2022-12-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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