好,咱們不符合政策,那沒有辦法,只能補(bǔ)交稅款。
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對(duì)方一直不開票說以后再開,我們也為對(duì)方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時(shí)開出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊(cè)資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤(rùn)假設(shè)按100萬計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬,就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊(cè)資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤(rùn)的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師好,我是霍爾果斯旭輝企業(yè)管理咨詢有限公司,2022年3月注冊(cè)的,經(jīng)營(yíng)以來共開了275萬的咨詢服務(wù)費(fèi),當(dāng)時(shí)是享受新疆喀什霍爾果斯所得稅減免政策的,現(xiàn)在要注銷,稅局居然說我們從業(yè)人員沒有10個(gè)人,說我們符合商務(wù)服務(wù),有要求不能享受減免政策,讓我們補(bǔ)交7萬稅款才能注銷,可當(dāng)時(shí)注冊(cè)的時(shí)候稅局沒告知呀,天呀,我是自己代理的公司,老板肯定不愿意交,求助,有沒有辦法?
我點(diǎn)申請(qǐng)加入群,提示的是馬老師的群
老師,請(qǐng)問易代賬系統(tǒng)在哪里新建賬套?
苗木款都只能開普票嗎?
第2題第2問,凈現(xiàn)值=未來現(xiàn)金凈流量現(xiàn)值?原始投資現(xiàn)值 ,2022年向前折一期,2023年向前折2期是流出的,23年售出的價(jià)格是得到的。怎么不是得到的減去流出的是凈流量
我們是酒店業(yè),我們老板自己家用的席夢(mèng)思床墊可以入賬不
老師,我是自產(chǎn)自銷的雞蛋的,你這季度是虧損,是不是所得稅報(bào)表第七行就不用填寫???
車輛不在公司名下,需要入帳嗎,但是之后報(bào)廢處理是由公司來做,報(bào)廢的收入直接做收入可以嗎
老師你好,這所得稅季報(bào),季初季末,是填寫最后一個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)期末數(shù)嗎
老師,我公司是銷售藥品企業(yè),分品種核算成本,某種藥品對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)員,他的所有費(fèi)用都算到產(chǎn)品的成本里去嗎,包括業(yè)務(wù)員的差旅費(fèi)、補(bǔ)助、工資、社保、資金等?
好的,謝謝老師,老師,我想加入您的群,人數(shù)太多加不進(jìn)去
可是,今年沒有開票收入,怎么可能養(yǎng)活10個(gè)人呢?
你好。那不是你說的這個(gè)問題,現(xiàn)在不是咱們不符合規(guī)定嗎?所以不享受減免,要補(bǔ)交稅款。
老師,我現(xiàn)在利潤(rùn)表里凈利潤(rùn)是虧損的28萬多,如果現(xiàn)在注銷享受的7萬多要補(bǔ)交,那我請(qǐng)教老師,我明年匯算清繳的時(shí)候可以彌補(bǔ)以前年度虧損,是不是就不用補(bǔ)交稅款了,這樣我不著急注銷可以嗎?請(qǐng)指點(diǎn)
您現(xiàn)在有虧損就可以彌補(bǔ)的??梢杂矛F(xiàn)在的利潤(rùn)來彌補(bǔ),就是用稅前利潤(rùn)來彌補(bǔ)以前年度的虧損。
老師,那是不是要等過完今年12月份,才能彌補(bǔ)注銷呀,
你好 不是呀 注銷時(shí) 就可以補(bǔ)虧損的? 季報(bào)時(shí)也可以?
太感謝了
?你好同學(xué): 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!