好,咱們不符合政策,那沒有辦法,只能補交稅款。

老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預(yù)收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務(wù)成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師好,我是霍爾果斯旭輝企業(yè)管理咨詢有限公司,2022年3月注冊的,經(jīng)營以來共開了275萬的咨詢服務(wù)費,當(dāng)時是享受新疆喀什霍爾果斯所得稅減免政策的,現(xiàn)在要注銷,稅局居然說我們從業(yè)人員沒有10個人,說我們符合商務(wù)服務(wù),有要求不能享受減免政策,讓我們補交7萬稅款才能注銷,可當(dāng)時注冊的時候稅局沒告知呀,天呀,我是自己代理的公司,老板肯定不愿意交,求助,有沒有辦法?
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
可是,今年沒有開票收入,怎么可能養(yǎng)活10個人呢?
你好。那不是你說的這個問題,現(xiàn)在不是咱們不符合規(guī)定嗎?所以不享受減免,要補交稅款。
老師,我現(xiàn)在利潤表里凈利潤是虧損的28萬多,如果現(xiàn)在注銷享受的7萬多要補交,那我請教老師,我明年匯算清繳的時候可以彌補以前年度虧損,是不是就不用補交稅款了,這樣我不著急注銷可以嗎?請指點
您現(xiàn)在有虧損就可以彌補的??梢杂矛F(xiàn)在的利潤來彌補,就是用稅前利潤來彌補以前年度的虧損。
老師,那是不是要等過完今年12月份,才能彌補注銷呀,
你好 不是呀 注銷時 就可以補虧損的? 季報時也可以?
太感謝了
?你好同學(xué): 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!