是,購買的禮品和定制的袋子支付的錢是可以進宣傳費里
請問,公司購進散裝茶葉,自己包裝成禮盒后銷售給客戶。比如一大盒里裝101小袋茶葉。當(dāng)客戶面打開一小袋現(xiàn)場沖泡一袋客戶品嘗后再購買整袋。包裝禮盒價格也不便宜。請問,包裝禮盒費用應(yīng)構(gòu)成茶葉禮盒的成本,還是作為銷售費用好。如想分?jǐn)傔M成本,這樣計算對不對。如禮盒進價200元每個,內(nèi)裝101袋茶葉,共20.2斤,每斤茶葉進價100元。那么茶葉禮盒成本就是2220元每盒,每斤茶葉成本109.9元。應(yīng)分?jǐn)傔M成本好,還是進費用好。另外,如果從國外購進品牌服裝在國內(nèi)銷售,國外購進的哪些票據(jù)可以作為成本稅前扣除。如果是委托代理機構(gòu)代理報關(guān)進口的話,進口增值稅繳款書的納稅人是代理公司,那我們可以作為完稅憑證么?如不行,如何操作,謝謝
新注冊的小規(guī)模電子商務(wù)有限公司,我把公司基本戶的充值到企業(yè)支付寶,然后通過企業(yè)支付寶在阿里巴巴向綁定了企業(yè)支付寶的商家購買商品,沒有發(fā)票可以嗎? 我們公司是代發(fā)模式,買家下單后 錢到我們公司基本戶,基本戶不能采購,就充值到企業(yè)支付寶在阿里巴巴購買商品后,阿里商家直接發(fā)貨給買家, 我們轉(zhuǎn)個差價,這樣做可以嗎會不會交很多稅?企業(yè)相當(dāng)于我們沒有進貨發(fā)票,我沒人收入發(fā)票
老師,公司買的禮品送客戶包裝我們定制的袋子有公司的名字地址等信息的這樣的,購買的禮品和定制的袋子支付的錢是可以進宣傳費里的對不對?
老師,您好,我公司是一家商混生產(chǎn)企業(yè),中秋節(jié)購入了領(lǐng)帶、絲巾、電動牙刷等用品,定制了印有公司名稱的包裝盒,一同贈送給客戶,可以計入宣傳費嗎?
老師你好,我們讓工廠打版做出來一些商品,例如一共做了N款產(chǎn)品,這些產(chǎn)品做出來之后工廠會會把樣品拿給我們核對,然后這些樣品核對之后已經(jīng)沒有用處了,但是有些客戶需要用很低的價格購買我們這些樣品,老板說可以賣出去,所以收了客戶比較低的金額,請問客戶支付的這部分金額應(yīng)該使用什么科目處理呢?(這些樣品供應(yīng)商是不會收取我們公司任何樣品費的,樣品放在我們公司是任由我們處理的,但是這些樣品我們是不會進行入庫處理的,因為也不能作為正常商品出售,只是有些客戶需要類似的產(chǎn)品就以非常低的價格半賣半送一樣給他而已,可以理解為處理出售這些樣品了)
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報告中的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和財務(wù)報告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
小規(guī)模企業(yè)未達到起征點增值稅減免計入哪個科目
@董老師,繼續(xù)討論哈,謝謝~
老師,企業(yè)所得稅年度申報表殘疾人優(yōu)惠在哪張表填寫?
貨物發(fā)票的進項能抵扣服務(wù)費稅點嗎?
你好老師申報年度殘疾人就業(yè)保障金報表,公司就一個人,不是殘疾人,那這個怎么申報,還是要填寫是嗎
1、購買的禮品和定制的袋子包裝可以所得稅前扣除對不對? 2、那購買禮品的增值稅是不是不可以扣除要做進項稅額轉(zhuǎn)出??? 3、購買定制的袋子的增值稅是不是可以正常抵扣?
1.可以稅前扣除
2.不用進項轉(zhuǎn)出
3.可以正常抵扣
2、可以不做轉(zhuǎn)出啊,那捏一起做廣宣費里正常做可抵扣的進項分錄就可以對不對?禮品有什么限制嗎?例如送了家電或者有專票的金額比較大的禮品可以嗎?有什么特別限制和規(guī)定嗎?
家電這類,視同銷售
那送啥不視同銷售啊,那要是送家電包裝帶有公司自己定制的,進廣宣可以扣,家電兩種稅就不讓扣了,那送啥呀
定制禮品,且有公司信息與LOGO,可按宣傳費處理。其余的贈送,按視同銷售處理。
煙酒可以嗎?增值稅扣不了,把它裝進公司定制的袋子里送客戶,進廣宣費里能按銷售收入15%扣除嗎?
定制的禮品帶有公司logo可以做廣宣費,那就是如果送了套化妝品這個化妝品必須是不能帶有自己的品牌logo,必須是我們公司的名字對嗎
煙酒這種明顯招待的,就不合適了
哦哦,那好吧,還是沒能逃過招待費,我以為他們說的定制公司袋子,我裝啥都可以進宣傳費呢,看來是我天真了
好的,祝你工作順利!
老師,附加稅減半征收,做分錄的時候直接做減半之后的數(shù)是不是就可以了?不用做稅務(wù)給減掉的那百分之五十吧?
是,附加稅減半征收,做分錄的時候直接做減半之后的數(shù)就可以