您好,你們是小規(guī)模嗎還是
你好,老師,建筑行業(yè)總公司名下成立了分公司和子公司,現(xiàn)在項目完工需要注銷,分公司和子公司賬面上的未分配利潤和資產(chǎn)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,需要繳納哪些稅費?
老師您好,想詢問下我們公司是否需要繳納印花稅。兩個公司行業(yè)明細(xì)都是其他技術(shù)推廣服務(wù),第一個公司是收到的進(jìn)項票稅目是信息技術(shù)服務(wù),開出去的銷項票稅目是生活服務(wù)-直播服務(wù)費,第二個公司沒有進(jìn)項,開出去的銷項票的稅目是現(xiàn)代服務(wù)-直播服務(wù)費,我們這兩個公司可能不那么正規(guī),都沒簽所謂的合同,然后今年9月份都做了印花稅的稅種核定,第一個公司稅種核定是資金賬簿和財產(chǎn)租賃合同,第二個公司的稅種核定是資金賬簿 財產(chǎn)租賃合同和權(quán)利許可證照。想請問下像我們這兩種情況需不需要繳納印花稅,需不需要重新核定稅種?
老師,您好,我想問一下,公司核定稅種的時候,有購銷合同的印花稅,我公司主要從事的是信息服務(wù)類的服務(wù),有合同,這種需要繳納印花稅嗎
老師,你好,我們是屬于研發(fā)技術(shù)服務(wù)行業(yè)的,我們需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費嗎?我們核定的稅種里面有,我們沒有哪方面的收入,直接0申報嗎?計稅基礎(chǔ)是啥?稅率多少?
老師您好,生活服務(wù)的沐足行業(yè),公司類型的,需要核定繳納哪些稅種怎么建賬?
24年末就是純粹少計提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時直接沖消未交增值稅可以嗎
24年末就是純粹增值稅少計提了,25年怎么調(diào)整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當(dāng)時已繳納
24年末增值稅少計提了,怎么調(diào)整,具體分錄怎么做
老師您好!我們租的商鋪,雙方都是一般納稅人,租金里沒含稅票金額,對方說如果要開票加稅點5.5,我公司是小微企業(yè),請問我開專票合適還是匯算清繳納稅調(diào)增合適?
老師好 我們新成立了兩家公司 一家機(jī)械租賃公司 一家商貿(mào)公司 試用什么會計準(zhǔn)則
老師你好,請問房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅需要計提嗎
公司外發(fā)出去做的東西,我們只付加工費,不出材料。這種怎么記賬呢?
我們要建工廠,請別人來勘察巖土工程,對方給我們勘察完成以后我們又暫時不建了,對方開了發(fā)票出來,但是我們還沒付錢給對方,以后估計還會要求對方打折,那這樣的話不確定這個金額是不是先不要做賬,不要做在建工程,等確定金額的時候再來做呢?
老師好,年度財報什么時候報?電子稅務(wù)局里的我怎么沒看到年度財報的入口?只有企稅年報。是不是先報了財報年報再報企稅年報比較好?
老師您好,公司繳納的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,貸方銀行存款,借方寫什么科目?
是的,小規(guī)模的,只做生活服務(wù)的
那就是所得稅,附加稅,然后增值稅,這些的了,有期初數(shù)據(jù)沒
原來是個體戶,剛注銷升級成公司類型。 期初數(shù)據(jù)之前負(fù)責(zé)的人不懂,沒有很系統(tǒng)地做賬,不完善不完整,可以直接按沒有期初數(shù)據(jù)來嗎?
附加稅是環(huán)保稅,房產(chǎn)稅那些是嗎?
嗯對,就是這意思的,沒錯的
這些稅種起征點是多少呢?稅費得怎么算?
您這個是按照核定的來的,您好
老師,那增值稅呢?怎么算的?稅率是?
增值稅的話是一個季度30萬以內(nèi)免稅,超過的話是1%的
那跟個體戶的時候一樣嘍?
嗯對,就是這意思的
老師,我之前都是沒超過30萬的,直接填報免征銷售額而已, 那超過30萬的該怎么填報,比如36萬的銷售額?
那樣的話,就是全額36萬都需要交稅的意思