你好 都這樣設(shè)置的 教材也是的? ?對的? ? 以題目已知條件做題??
我是家具城管理人員,每年負責(zé)收費,租賃費就是,這個家具城屬于村里產(chǎn)業(yè),然后有一年,村里要用錢,就來家具城借的家具城租戶的錢,拿村里用去了,但是后來還款是我還的,我銀行流水都有,現(xiàn)在出現(xiàn)一個問題就是,當時村里會計應(yīng)該給我打個條才對,我對賬時候發(fā)現(xiàn)會計把這錢下她那里了,就等于我的支出沒了??! 今天上午我問她,你給我補上條子就行,她說,我給出納員那里啦,出納員就說我沒記得有這個單子,什么情況呢?就是說,我和會計之間的這個事,出納員并不知道的啊! 出納員說我經(jīng)手的話得有我簽字的,這個我不記得有 現(xiàn)在村里會計就說,已經(jīng)讓村里出納員沖賬了,我感覺不對 因為又沒和出納員交涉這個單據(jù)啊 我和會計之間的事,難道會計做好了單據(jù)會直接交給出納員去沖賬嗎?出納員說不大可能,因為他沒參與 現(xiàn)在我支出少了 制作那個支出單也不是出納員制作的,是會計做的 還有一份是會計那里記賬員做的 這個是不是和出納員沒關(guān)系啊?會計怎么會不通過我就把單據(jù)沖賬了?那是我的支出啊,我們這里的單據(jù)我都是交給出納員,出納員減去我的費用后,就剩下收入了 我賬號出的錢都是我支出對吧?
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當時基本戶里也沒有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進去,在稅務(wù)局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應(yīng)收賬款,后面1月份貨款到了,沒有跟代賬公司說也就沒做成收入,還在應(yīng)收上掛著的,但是同時又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費有250元錢,老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報銷費用,這些都沒跟代賬公司說,他們也沒有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財務(wù)交接過來了,1-3月份的那個季度他們什么也沒做,實際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒有做賬,現(xiàn)在我想把這個應(yīng)收賬款做平,讓老板又打了3000元進去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費用的呀?所以請教老師
老師,我先跟你說一下我大概了解的情況吧,我了解應(yīng)該是他,現(xiàn)在因為他是跟幾個合伙人一起成立的嘛,現(xiàn)在費用的話都是從隨機報銷,可能他打架打轉(zhuǎn)過來的錢就算資本金入股了,現(xiàn)在都是認繳,沒有實繳,所以我覺得項目暫時都沒有,所以只有一些平常的這些費用,然后可能會認定為是資本金認繳嗎?然后不知道這個賬他們現(xiàn)在是什么情況。我過去的話直接做做年報,還不太懂,也不太知道他們那邊有沒有財務(wù)軟件兒呢,還是說從合伙人那邊暫時先弄的我不太清楚,所以說像現(xiàn)在一個狀態(tài)的話,他應(yīng)該是去年十月份注冊的,一直都還沒有正式說有收入。那像我現(xiàn)在這個情況的話,如果一入職我需要做什么呢?就是現(xiàn)在腦子是亂的,只是說有一些基本的基礎(chǔ)知識啊,大概其概念,但是說把這個思路捋順了,從哪開始做就沒有思路。
老師你好,我去年7月份注冊的公司,稅務(wù)報到時專管員收了一份營業(yè)執(zhí)照讓我加了qq群就讓我走了,一直沒開展業(yè)務(wù),看到別人說新注冊的公司三個月內(nèi)要開始報稅了,我差不多2021年年底的時候報過一次,登陸后顯示未核定稅種,后來我就沒管了,今年也登陸過幾次,一直顯示密碼錯誤,我也沒在意,直到今天我打12366咨詢說是公司是非正常狀態(tài)無法登陸,讓去找專管員,給專管員打電話,她讓我放著不用處理了,但是放著肯定對征信有影響啊,她讓下周二帶著資料去處理,請問這個必須得找專管員嗎?感覺她不太負責(zé)任,稅務(wù)大廳能辦嗎?問專管員需要什么材料她也不說,公司一直到目前都沒有經(jīng)驗,請問下需要帶什么材料?
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項費用比如說10萬元整,該費用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當時預(yù)提的時候,因為發(fā)票沒開具,而且當初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價預(yù)提的費用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費用時,只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預(yù)提的,剩下的0.1萬元無法沖減費用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時,把0.1萬元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報的問題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀,因為在23年做沖預(yù)提費用時,0.1萬元這個部分是做的借進項稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師,請問一下就是小規(guī)模開出的10萬塊錢免稅票,在納稅申報的時候需要換算成不含稅的嗎?
公司目前還沒有規(guī)模的銷售業(yè)績,只是每隔幾個月有一單,給員工發(fā)工資也是有的月份發(fā),有的月份沒發(fā),每個月多少老板也沒說固定工資,這種情況做賬是不是在沒有發(fā)工資的月份也要“按照所在城市”的最低工資計提呢?
你好。4000一個月工資每個周未單休5月1至3號放假
之前地址在安徽合肥市里,現(xiàn)在地址經(jīng)營異常了,新地址現(xiàn)在在安徽縣城了,需要省會變更到縣城,有可以嗎
老師,如果在異地設(shè)立分公司,異地發(fā)生的工資計入分公司,但是分公司不開票,開票用機構(gòu)注冊地也就是總公司,可以嗎?
老師好,外貿(mào)企業(yè)出口退稅,因退稅率差導(dǎo)致需做進項轉(zhuǎn)出,有多的進項發(fā)票,這部分可以抵扣嗎
投資款比注冊資金還多,怎么做賬
老師,您好!機構(gòu)注冊地在A市,辦公地點在B市,B市只是作為業(yè)務(wù)部門辦公室,業(yè)務(wù)員開發(fā)業(yè)務(wù)是全國各地,現(xiàn)在b市發(fā)生的費用,都做在公司的賬里可以嗎?
企業(yè)所得稅季度末從業(yè)人數(shù)取數(shù)應(yīng)該是取個稅屬期3、6、9、12這幾個屬期的申報的人數(shù)對嗎
企業(yè)所得稅季末從業(yè)人數(shù)取數(shù)個稅系統(tǒng)屬期3、6、9、12的申報人數(shù)對嗎
就是比如有一個會計政策,他是在2022年之前適用的,那如果打了碼變成2x22年,是不是就不用考慮這個政策是不是在2022年前適用,而直接根據(jù)題目所給的條件去答題
反過來,如果年份沒有打碼,是不是就要考慮會計政策適用的具體時間段了呢
其實做題時你不用考慮那么多的,就是題目給什么已知條件咱就考慮,這個沒有給的咱就不用考慮了。
老師不要這樣,要嚴謹一點啊,當年你考注冊會計師也是這么佛的嗎哈哈,那我上面說的那兩種打碼和沒打碼的情況是不是像我說的那樣算的
就是這樣情況的,咱們就是按題目已知條件才進行賬務(wù)處理?;蛘吣阋寻涯莻€題目你發(fā)來一個,我給你具體說。
其實我建議你參考歷年真題,然后根據(jù)那個答案你就知道了,你這樣就好理解。
好的謝謝老師
客氣了,祝您工作愉快。