同學(xué)您好,可以放借也可以放貸方,轉(zhuǎn)平就可以
請問 做了一筆上年度的調(diào)賬 把去年的一筆管理費(fèi)用調(diào)到了在建工程 做的分錄是: 借:在建工程 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 然后月末成本費(fèi)用類結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候又結(jié)轉(zhuǎn)了一下: 借:以前年度損益 貸:本年利潤 這樣的話 我的以前年度損益不就多了個(gè)貸方余額嗎?而且試算平衡那里損益類有余額 這是正確的嗎?
老師,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候科目都會(huì)跟做賬的時(shí)候都是方向相反的才對吧,那些成本(期間費(fèi)用+主營業(yè)成本)類科目做賬只能是在借方吧,負(fù)數(shù)的話也借方紅字,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益的話都是跑到貸方?這樣理解對嗎?麻煩資深老師回答
以前年度損益調(diào)整科目,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是借方負(fù)數(shù),還是放貸方呢,有要求嗎,還是都可以呢
老師好,今天發(fā)現(xiàn)去年收入多計(jì)提了2000(含稅),現(xiàn)在要調(diào)減收入,怎么做賬務(wù)處理 收到的時(shí)候:借銀行 貸:收入 銷項(xiàng)稅額 調(diào)整放到以前年度損益貸方,借方應(yīng)該放什么科目
以前年度損益調(diào)整做賬可以放在貸方嗎?還是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候才能放到貸方,麻煩資深老師解釋,謝謝
老師好,我公司現(xiàn)帳面還有存貨,但現(xiàn)在是沒進(jìn)項(xiàng)了,這是什么情況呢?
老師,公司有給A員工發(fā)工資 A能賣貨給公司嗎?(自己種的,A開給公司的發(fā)票是自產(chǎn)自銷)
老師,第三四五問,答案也有點(diǎn)兒看不懂了,麻煩講解一下
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn),繳費(fèi)10年,領(lǐng)取金額咋計(jì)算
請問一下老師,公司有2個(gè)股東,其中一個(gè)股東在2022年借款給公司,公司還款了一部分,還有三方債務(wù)抵扣的,還剩下22000元,在2022年12月時(shí)當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)將其中的18000元在賬務(wù)上轉(zhuǎn)為這個(gè)股東的實(shí)繳資本,但是沒有交印花稅,也沒有什么協(xié)議,一概沒有,賬上還欠這個(gè)股東4000,請問一下,我可以把這個(gè)借款轉(zhuǎn)為實(shí)收資本紅沖嗎,這樣就不用后續(xù)的麻煩了,
老師,公司收到了節(jié)假日的通行費(fèi)發(fā)票,實(shí)際通行費(fèi)是不需要支付的,這個(gè)分錄怎么做
支付房租的分錄摘要怎么寫?支付的是公司辦公用的
供應(yīng)商的公司已經(jīng)注銷了,我公司打款打多了,他現(xiàn)在愿意退回來如何退
老師,社保增減員分別在什么時(shí)間做
最后一步綜合資本成本新負(fù)債比重,權(quán)益比重怎么來的
盈利調(diào)增在貸方,虧損調(diào)增在借方的
老師,請你把你說的兩種情況寫下分錄,謝謝
同學(xué)您好,少計(jì)費(fèi)用如:借:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目,貸:相關(guān)科目,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 多計(jì)費(fèi)用調(diào)整,借:相關(guān)科目,貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 借:以前年度損益調(diào)整所稅稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 貸:未分配利潤
老師,假設(shè)你說的這兩種情況都有發(fā)生,那么我以前年度損益調(diào)整發(fā)生額要怎么取數(shù)呀
同學(xué)您好,各自做分錄就行
但是以前年度損益調(diào)整對利潤分配這個(gè)數(shù)影響多少,這個(gè)數(shù)要怎么取呢?
同學(xué)您好,做完后看余額是多少就行如借方發(fā)生10貸方8余額借2,則轉(zhuǎn)平2就可以了