你好!你銀行存款有沒(méi)有收到錢
21年的時(shí)候檢查19年的賬務(wù)處理,發(fā)現(xiàn)以前重復(fù)確認(rèn)了一筆服務(wù)收入,現(xiàn)在想要通過(guò)以前年度損益進(jìn)行調(diào)整。但是發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅出現(xiàn)借方余額,不平,就不知道是不是做錯(cuò)了 以前開(kāi)票的時(shí)候確認(rèn)收入,分錄是這樣的, 借:應(yīng)收賬款3340, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2879.31 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅460.69 現(xiàn)在怎么改
老師好!往年做錯(cuò)帳,沒(méi)有以前損益調(diào)整科目,要放什么科目呢?以前代收了一步款誤做了收入繳稅了,后來(lái)通過(guò)現(xiàn)金還給了對(duì)方,導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)付款有借方余額,要怎么調(diào)整?
老師好,今天發(fā)現(xiàn)去年收入多計(jì)提了2000(含稅),現(xiàn)在要調(diào)減收入,怎么做賬務(wù)處理 收到的時(shí)候:借銀行 貸:收入 銷項(xiàng)稅額 調(diào)整放到以前年度損益貸方,借方應(yīng)該放什么科目
關(guān)于收到跨年費(fèi)用發(fā)票:一般納稅人處理 1、借:以前年度損益調(diào)整- XX費(fèi)用 貸:銀行存款 2、稅務(wù)局退稅、紅沖計(jì)提: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 我的問(wèn)題是:1、貸方銀行存款應(yīng)該是收到銀行賬單的時(shí)候當(dāng)時(shí)就要做的啊,但是當(dāng)時(shí)也沒(méi)票,如果收到發(fā)票才做的話也行嗎? 2、紅沖計(jì)提我不是很懂,銀行存款增加是退稅金額,所得稅增加是什么了 有沒(méi)有老師給我說(shuō)清楚點(diǎn)的啊
今年1月啟用賬套 啟用賬套時(shí)初始數(shù)包含該筆應(yīng)收賬款 現(xiàn)收到賬款 已做借銀行存款 貸應(yīng)收賬款(該筆貨款是2023年度) 2023年度已結(jié)轉(zhuǎn)成本 借應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 末做稅務(wù)處理 現(xiàn)開(kāi)發(fā)票給客戶 請(qǐng)問(wèn)分錄該怎么寫
老師好,麻煩問(wèn)下,報(bào)稅利潤(rùn)表這個(gè)上期金額,是報(bào)送的去年1-2季度的累計(jì)數(shù),目前沒(méi)帶出來(lái),我要是找的話,去哪里找到呢
老師,我們公司是有些稅是月報(bào),有些稅是季報(bào),那屬于小規(guī)模還是一般納稅人,適用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是:小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我反復(fù)聽(tīng)了還是不知道我這個(gè)公司是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人[破涕為笑]因?yàn)槔锩嬗行┦羌緢?bào),有些是月報(bào)。
你好,殘疾人就業(yè)保障金0申報(bào)怎么報(bào),提示我人數(shù)不能為0,工資總額也不能為0
物業(yè)會(huì)計(jì)中收物業(yè)費(fèi),物業(yè)費(fèi)如何通過(guò)預(yù)收賬款每月結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呢
3月份出口了兩條柜,美金總價(jià)是47880元,因?yàn)闆](méi)及時(shí)申報(bào),要改 3月份的申報(bào)表,現(xiàn)在的問(wèn)題是:47880元的美金,我是哪天的匯率來(lái)計(jì)算成人民幣申報(bào)
普通上收到庫(kù)存商品出現(xiàn)副數(shù),要怎么寫分錄
老板給他支出去一筆款 有啥辦法能不分紅 轉(zhuǎn)給他就視為分紅
老師,7月15號(hào)第二季度季報(bào),是根據(jù)財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出來(lái)的季報(bào)取數(shù)填表嗎?還是根據(jù)4月5.6月資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表三個(gè)加起來(lái)去填表呢?謝謝老師們,你們辛苦了,
公司貸款貸款的時(shí)候用途是付裝修款受托支付貸款打在了公司賬戶上現(xiàn)在想直接轉(zhuǎn)給法人或是第三方私人賬戶裝修也沒(méi)有發(fā)票有沒(méi)什么問(wèn)題這種一般怎么處理好勒
公司在外省承接了一個(gè)裝修項(xiàng)目,然后又分包給當(dāng)?shù)氐囊粋€(gè)公司,并且已本地稅務(wù)局已經(jīng)備案,那么在外地電子稅務(wù)局要進(jìn)行預(yù)繳增值稅,預(yù)繳的怎么計(jì)算
銀行收到了
你好!不是收到了嗎?為什么多收了呢?
當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)確認(rèn)收入的時(shí)候 確認(rèn)錯(cuò)科目了 現(xiàn)在我想的是先把這一個(gè)科目調(diào)整正確 完了同步去找應(yīng)該入賬的科目 您覺(jué)得這個(gè)思路對(duì)嘛
你好!嗯。思路是對(duì)的了
好的老師,如果我找出來(lái)了正確的科目,兩個(gè)收入都在貸方的話,我的收入還是放以前年度損益嗎還是
你好!是的。計(jì)入以前年度損益調(diào)整
嗯好的謝謝 老師
你好!不用客氣的了
當(dāng)年如果出現(xiàn)同類現(xiàn)象的話 我就把這個(gè)收入科目調(diào)減 完了之后也是把正確的收入入賬對(duì)吧
你好!是的,就是這樣了
好的明白了謝謝
你好!不用客氣的了