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已經(jīng)暫估入庫并結轉成本,現(xiàn)在確定收不到發(fā)票了,怎么處理?是現(xiàn)在直接沖掉之前的分錄,還是不管等匯算清繳是再調?

2023-08-28 12:32
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-28 12:34

你好,正常做賬就行,匯算清繳,納稅調增。

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你好,正常做賬就行,匯算清繳,納稅調增。
2023-08-28
這個需要去更正之前申報才可以,你不更正,金額大這個后面發(fā)現(xiàn)是19年成本發(fā)票,有風險,借主營業(yè)務成本,負數(shù),貸庫存商品 負數(shù),借庫存商品 負數(shù),貸應付賬款暫估款 負數(shù),之后按發(fā)票做
2020-11-04
您好 請問您暫估分錄怎么寫的
2022-03-22
同學你好 這個可以的
2021-09-29
可以的,什么時間充都行,只要是匯算清交之前解,解決了就行。
2024-01-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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