同學(xué)你好 定額發(fā)票要蓋章 車票火車票等原件就可以直接做賬 不用定額發(fā)票呀
老師你好 我們公司出差補貼餐補加交通補貼 一天是70 這個補貼直接寫在差旅費報銷單上一起報銷的 但是這個沒有發(fā)票 我應(yīng)該怎么做賬
老師,我們公司司機用自己的車送公司人員去出差,私車公用,那個人員在外地住了一晚,可以有出差補貼,司機送過去回來了,第二天又去接回來的,由于沒有在外地住宿,所以不能有差旅費補貼,現(xiàn)在有這么個問題,就是司機報銷油費和過路費,怎么報銷,填差旅費報銷單還是一般費用報銷單
甘老師,公司規(guī)定差旅費補助住宿、餐費還有下井費是每天200元,有的單位包住,多數(shù)沒有住宿費發(fā)票,差旅費報銷單上只有來回的車票和過路費,這樣報銷符合稅法規(guī)定嗎?學(xué)堂有的老師說差旅費補助不能超過當(dāng)?shù)毓珓?wù)員標(biāo)準(zhǔn)(江蘇徐州)網(wǎng)上查有的規(guī)定沒有住宿費就不給差旅費補助,還有下井費是應(yīng)該記入福利費嗎?請老師指點,謝謝!
這個報銷差旅費的車費發(fā)票是定額發(fā)票但是沒有蓋發(fā)票專用章這種怎么整,在出差駐地吃的早點晚餐費在填列差旅費報銷單上時個可以放住勤補助
這個報銷差旅費的車費發(fā)票是定額發(fā)票但是沒有蓋發(fā)票專用章這種怎么整,在出差駐地吃的早點晚餐費在填列差旅費報銷單上時個可以放住勤補助
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個體戶是核定征收的,為什么每個季度還要收個人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
這個車費發(fā)票打的是網(wǎng)約車是車主是個人
同學(xué)你好 那這個直接用吧
這個定額發(fā)票上已經(jīng)寫著沒有發(fā)票專用章發(fā)票無效
同學(xué)你好 個人是沒有章的 沒法蓋