您好,對(duì)的,這個(gè)是沒錯(cuò)的了
問題一:老師我想問一下房租合同如果因?yàn)橹Ц队馄谥Ц督o對(duì)方的違約金對(duì)方也是需要給我們開發(fā)票的對(duì)嗎?開的類目也是和給我們開租賃費(fèi)發(fā)票開到一起,一樣的類目,專票的話我們也是可以正常抵扣對(duì)吧? 問題二:老師比如我們房租合同提前解約支付的違約金,對(duì)方也需要給我們開發(fā)票,開的類目也是和租賃費(fèi)金額加在一起開,進(jìn)項(xiàng)可以正常抵扣對(duì)嗎? 以上兩種情況的分錄為:借:管理費(fèi)用-房租租賃費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款對(duì)嗎? 問題三:如果我們公司簽約藝人,簽訂的是藝人合同,那是不是就可以不給對(duì)方上社保,對(duì)方需要給我們開發(fā)票,我們需要給他代繳個(gè)人所得稅,就是屬于勞務(wù)合同類型啦對(duì)嗎?
我想咨詢您一個(gè)稅務(wù)問題,就是我們一家企業(yè)主要是做招人以后為國(guó)網(wǎng)電網(wǎng)的企業(yè)公司派過去服務(wù)的但是我們招的員工的工資社保公積金都是在我們公司發(fā)的,國(guó)網(wǎng)電網(wǎng)企業(yè)給我們服務(wù)費(fèi)要我們開6個(gè)點(diǎn)的專票,這樣我們公司就變成只有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng)或者只有少量的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,這樣光流轉(zhuǎn)稅稅負(fù)基本都都在六個(gè)點(diǎn)快了,請(qǐng)問老師您那邊有什么好的解決方案嗎?
老師,我們有個(gè)項(xiàng)目,其中有一家供應(yīng)商是商貿(mào)公司,這家商貿(mào)公司并沒有給我們提供服務(wù)(提供貨物),去年發(fā)票開給我們了,而且我們收到發(fā)票后就全部認(rèn)證抵扣了的。但是我們一直沒付款,對(duì)方也一直沒有催要款項(xiàng)。由于項(xiàng)目完工了,工程款已經(jīng)結(jié)算清了,領(lǐng)導(dǎo)就想的,這家供應(yīng)商如果不要錢了,那就把當(dāng)時(shí)已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?或者,我們把已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再退給對(duì)方紅沖?像這種情況,應(yīng)該要怎么處理比較合適?
老師好,我們公司給畫家個(gè)人賣畫,兩種情況:1.畫家直接給我們畫好的作品,我們進(jìn)項(xiàng)是畫,需要畫家個(gè)人代開畫的發(fā)票給我們作為庫存成本進(jìn)行企業(yè)所得稅抵扣,如果對(duì)方提供不了發(fā)票,那我們調(diào)增不能抵扣企業(yè)所得稅,我們開出去的銷項(xiàng)發(fā)票也是畫。第二種:我們準(zhǔn)備筆墨紙硯讓畫家畫我們幫他賣,我們的進(jìn)項(xiàng)成本就是給畫家的服務(wù)費(fèi)和筆墨紙硯,畫家需要給我們提供服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我們開出去的銷項(xiàng)票也是畫。對(duì)嗎
老師好,我們公司給畫家個(gè)人賣畫,兩種情況:1.畫家直接給我們畫好的作品,進(jìn)項(xiàng)是畫,2.我們提供筆墨紙硯給畫家做畫后代賣,進(jìn)項(xiàng)是服務(wù)費(fèi)。這兩種畫家個(gè)人都給我們提供不了發(fā)票只能開收據(jù),我們不做企業(yè)所得稅稅前抵扣,調(diào)增,那這種情況把費(fèi)用轉(zhuǎn)給他,需要給他代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
還有個(gè)問題,如果不能給我們提供發(fā)票,給我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是畫或是服務(wù)費(fèi),我們轉(zhuǎn)給他錢,除了我們要調(diào)增,還需要管他個(gè)人所得稅的問題嗎
還有個(gè)問題,如果不能給我們提供發(fā)票,給我們的進(jìn)項(xiàng)收據(jù)是畫或是服務(wù)費(fèi),我們轉(zhuǎn)給他錢,除了我們要調(diào)增,還需要管他個(gè)人所得稅的問題嗎
這個(gè)是不需要管的了
無論進(jìn)項(xiàng)以商品還是服務(wù)費(fèi)形式都不用管他的個(gè)稅嗎
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
老師,這個(gè)我不理解的是,為什么不管他個(gè)稅呢
因?yàn)檫@種已經(jīng)支付的那一部分是不影響稅款的
不也是個(gè)人的收入嗎
%2B 個(gè)人最終也沒有開票是把
是沒開票,這和對(duì)公賬戶給個(gè)人私自打錢有啥區(qū)別呢?
沒開票,你就不需要什么,要不然你這樣是有風(fēng)險(xiǎn)的
那種情況有風(fēng)險(xiǎn),沒看懂
就是轉(zhuǎn)賬,然后沒有開票,這種是有風(fēng)險(xiǎn)的
所以我問的是需不需要給他代扣個(gè)稅,如果扣了個(gè)稅是不就合理了
對(duì)的,扣的話就不太合理了
我好像理解您的意思了,也就是說,正規(guī)的應(yīng)該是他去稅務(wù)局代開,由稅務(wù)局扣個(gè)稅增值稅后代開發(fā)票,如果沒開,我們也沒有規(guī)定的義務(wù)為他代扣代繳,我只要把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)調(diào)增就可以了,雖然不太合理,但這個(gè)沒開發(fā)票的個(gè)稅也不歸我們管,對(duì)吧
對(duì)的對(duì)的,就是這樣理解了就好
那這種情況,向稅務(wù)局提供收據(jù),調(diào)增證明,至于他交不交個(gè)稅我們有責(zé)任嗎
他交不交這個(gè)就和你們沒關(guān)系了