同學(xué)你好 那你就報(bào)298的金額哦
老師你好,11月出臺(tái)一個(gè)文件,說(shuō)是從這個(gè)月開(kāi)始,員工社保由稅務(wù)部門收繳,還有企業(yè)報(bào)入個(gè)稅系統(tǒng)的人員也要求必須繳納社保,是這個(gè)情況嗎?因?yàn)槲夜臼切∫?guī)模,規(guī)模也不是很大的,不可能每個(gè)員工都繳納社保的,想問(wèn)問(wèn)真的是這個(gè)情況的話,我們要怎么處理,沒(méi)有繳納社保的人員的工資要如何計(jì)算和上報(bào)
老師,你好,我們報(bào)銷制度規(guī)定員工酒店住宿的發(fā)票,要求必須開(kāi)專票,員工開(kāi)過(guò)來(lái)的專票356,我們規(guī)定是只能報(bào)一晚不能超過(guò)298,請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么處理啊?給員工是報(bào)298還是356?。?/p>
小規(guī)模公司,有個(gè)上千萬(wàn)的勞務(wù),需要開(kāi)3%的專票給發(fā)包方,作為小規(guī)模,我們的成本只能是員工報(bào)工資薪金嗎?還能有其他嗎?1000萬(wàn),超過(guò)500萬(wàn)會(huì)被強(qiáng)制認(rèn)定一般納稅人,那超過(guò)的500萬(wàn)那部分還是按小規(guī)模來(lái)算,還是會(huì)被要求補(bǔ)一般納稅人的稅率?
您好,老師我們是酒店行業(yè),就是在工作中銷售,及老總為了給拉業(yè)務(wù)給到外部業(yè)務(wù)員回扣,采取不合理的費(fèi)用報(bào)銷費(fèi)用形式給到對(duì)方,然后需要要求我財(cái)務(wù)虛開(kāi)一些發(fā)票過(guò)去,相當(dāng)于對(duì)方業(yè)務(wù)員想通過(guò)我們酒店套現(xiàn)虛開(kāi)發(fā)票出去錢給到對(duì)方,我本人怎么去規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)呢?現(xiàn)在我的操作是讓她們提供賬單明細(xì)簽字,但是我知道這個(gè)是虛擬的,然后開(kāi)票我是用其他開(kāi)票員身份開(kāi)具的。
老師你好,我想問(wèn)一下就是我們公司的法人和股東,有時(shí)候經(jīng)常跑業(yè)務(wù),然后他們會(huì)墊付一些費(fèi)用票,然后找公司報(bào)銷,這個(gè)不能算做公司的,不能算做法人和股東的收入,只是正常的報(bào)銷而已,對(duì)吧?嗯,但是呢,嗯,這個(gè)法人股東啊,我沒(méi)有把他們列入這個(gè)個(gè)稅系統(tǒng)里申報(bào)員工,嗯,這個(gè)員工是另外兩名員工,就是說(shuō)平時(shí)的這個(gè)法人股東的這個(gè)費(fèi)用報(bào)銷,嗯,還有另外兩個(gè)員工的工資發(fā)放,他這樣的話這個(gè)這種狀態(tài)就是有沒(méi)有什么不合規(guī)的。地方或者是這樣問(wèn)您是不是在原公司那個(gè)報(bào)銷費(fèi)用憑證的這些人必須要列為公司員工進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)呢?
老師,公司是一般納稅人,給客戶開(kāi)了普票,這個(gè)普票能用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣稅款嗎
您好,請(qǐng)問(wèn)如果更換記賬軟件時(shí)忘記錄入期初數(shù),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購(gòu)入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請(qǐng)問(wèn)怎么做賬?
老師,我2024年賬上計(jì)提工資2941290.26,但我2023年12月多計(jì)提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計(jì)提的8350.85,未通過(guò)以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計(jì)提工資全年累計(jì)金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時(shí)賬載金額填哪個(gè)?
老師們好,我們公司去年10月份購(gòu)買一臺(tái)叉車,已做固定資產(chǎn),已計(jì)提折舊,發(fā)票已抵扣。這個(gè)月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開(kāi)具人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開(kāi)一張普票,差額征稅差額開(kāi)票 差額征稅全額開(kāi)票外,還有其他開(kāi)票方式?jīng)]有,差額的兩種開(kāi)票方式是不是能開(kāi)普票也能開(kāi)專票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請(qǐng)問(wèn)農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購(gòu)進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅申報(bào)怎么來(lái)區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒(méi)有具體分開(kāi)做賬,也沒(méi)做內(nèi)部臺(tái)賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開(kāi)給客戶普票,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
發(fā)票開(kāi)的酒類,對(duì)公轉(zhuǎn)賬是備注的煙款,這樣的情況下怎么入賬
那員工報(bào)銷的這個(gè)住宿發(fā)票能全額抵扣嗎?
異地差旅費(fèi)的可以抵扣 你差額的部分可以抵扣 沒(méi)付給員工的做營(yíng)業(yè)外收入
我們員工出差 住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是不超過(guò)298/晚,但是開(kāi)過(guò)來(lái)的專票是356,這種我們還是按照298來(lái)給員工報(bào)銷,但是我每個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)抵扣勾選的時(shí)候,這張發(fā)票可以全額勾選抵扣嗎
賬務(wù)上需要做什么特殊處理嗎?
同學(xué)你好 可以全額抵扣的
那這部分多出來(lái)的稅額需要做什么處理嗎?賬上
同學(xué)你好 這個(gè)就做 借管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 貸營(yíng)業(yè)外收入