需要讓對(duì)方重新開(kāi)具嗎
老師,上個(gè)月沒(méi)抵扣的應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)月抵扣了,怎么做分錄?
老師你好,我想問(wèn)下,發(fā)票上個(gè)月拿來(lái)認(rèn)證了放待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 借方,這個(gè)月用來(lái)抵扣了該怎么做賬呢?
上個(gè)月的銷項(xiàng)稅沒(méi)抵扣只交了印花稅,這個(gè)月是不是要不上個(gè)月沒(méi)抵扣的銷項(xiàng)稅額和這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額一起抵扣呀?
不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,在上個(gè)月已經(jīng)抵扣掉了,這個(gè)月怎么調(diào)整
老師,上個(gè)月有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)月抵扣的時(shí)候,賬務(wù)上需要怎么處理?
你好老師,老板娘自己開(kāi)店賣貨到年底該怎么處理,一直掛帳,不會(huì)還錢的嘛
老師負(fù)債表24年上未分配利潤(rùn)期初余額是100,25年一季度的凈利潤(rùn)是負(fù)30,負(fù)債表期末余額是70,一季度股權(quán)變更,未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)出70,第二季度累計(jì)虧損20,第二季度未分配利潤(rùn)的期末余額是多少 謝謝
老師負(fù)債表24年上未分配利潤(rùn)期初余額是100,25年一季度的凈利潤(rùn)是負(fù)30,負(fù)債表期末余額是70,一季度股權(quán)變更,未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)出70,第二季度累計(jì)虧損20,第二季度未分配利潤(rùn)的期末余額是多少
老師,我們公司給有的員工計(jì)提工資了,沒(méi)有繳納社保,沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,有什么后果呢?有啥影響呢?
我公司賬上掛著一筆付給A公司的100元預(yù)付賬款,賬上收到B公司開(kāi)來(lái)的票應(yīng)付賬款100,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)A、B有可能有關(guān)聯(lián),如果要平賬,我現(xiàn)要如何操做?
行政訴訟,必經(jīng)復(fù)議么?為啥可以直接訴訟?
什么是申請(qǐng)人、第三人逾期不起訴又不履行?這是啥意思,
第(4)問(wèn)的答案中,乙公司調(diào)整后的凈利潤(rùn)為2970元,乘60%確認(rèn)投資收益,為什么還要用30乘60%確認(rèn)其他綜合收益?30指的是什么?(答案中我用藍(lán)筆畫(huà)橫線的那個(gè))
人力資源服務(wù)有限公司承接建筑勞務(wù)外包,所得稅稅負(fù)安裝多少繳納合適,老板說(shuō)按5個(gè)點(diǎn)稅負(fù)算成本,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)里的5個(gè)點(diǎn)是百分之五還是千分之五
人力資源服務(wù)有限公司承接建筑勞務(wù)外包,所得稅稅負(fù)安裝多少繳納合適
不需要的呢,就是買酒的專票我拿來(lái)抵扣了
再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出即可
老師,這個(gè)分錄怎么做
借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
電子稅務(wù)局里的表是不是也得對(duì)應(yīng)的填寫(xiě)呢
是的,填寫(xiě)附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,個(gè)人消費(fèi)