同學你好 對的 是這樣的
我們企業(yè)享受技術(shù)服務,增值稅加計抵減10%政策。技術(shù)服務業(yè)務占全部銷售額的50%才可以享受加計抵減。7月發(fā)生了一筆銷售貨物的業(yè)務,導致2020技術(shù)服務的占比是42%,請問7月報稅還可以享受加計抵減政策嗎?技術(shù)服務和全部銷售額的占比,是按去年的計算,還是按今年的。不太懂這個占比的銷售額是怎么計算。
老師你好 不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額×(當期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)÷當期全部銷售額 這個公式中 簡易計稅方法的銷售額 是不含稅的銷售額嗎
、某生產(chǎn)服務企業(yè)(一般納稅人)符合增值稅加計抵減的條件。2020年12月生產(chǎn)服務銷售額400萬元,銷售貨物銷售額30萬元,進項稅額為20萬元(以上銷售額均為不含增值稅銷售額),上期期末加計抵減余額為2萬元。(生產(chǎn)服務行業(yè)加計抵扣比例為10%) 計算要求如下: (1)加計抵減前應納增值稅稅額? (2)當期計提的加計抵減額? (3)當期可抵減的加計抵減額? (4)該公司2020年12月應納增值稅稅額?
某生產(chǎn)服務企業(yè)(一般納稅人)符合增值稅加計抵減的條件。2020年12月生產(chǎn)服務銷售額400萬元,銷售貨物銷售額30萬元,進項稅額為20萬元(以上銷售額均為不含增值稅銷售額),上期期末加計抵減余額為2萬元。(生產(chǎn)服務行業(yè)加計抵扣比例為10%)計算要求如下:(1)加計抵減前應納增值稅稅額?(2)當期計提的加計抵減額?(3)當期可抵減的加計抵減額?(4)該公司2020年12月應納增值稅稅額?
在計算加計抵減是不是按10%,現(xiàn)代服務銷售額占總銷售額50%,這個銷售額是含稅還是不含稅額?
滴滴打車費,按稅額抵扣嗎?在稅務局勾選進項認證里是不是沒有滴滴打車普票,怎么認證抵扣
老師:請問,每年年初稅局,社保費繳納界面都會出現(xiàn)一年繳納一次的職工大額醫(yī)療費用,這個在給員工申報個稅的時候,可以計入附加扣除嗎?
老師,我銀行存款在貸方,需要調(diào)賬,對方科目做什么合適呢?借方 股東往來行不。實在不知道改怎么調(diào)賬
幫我分析一下,我今年39歲了,失業(yè)十年,只有從業(yè)資格證書,沒有經(jīng)驗,經(jīng)濟壓力很大,是找個出納工作還是給自己兩個月時間不上班學會計理論和實操,直接找會計工作?
入職一家糧油批發(fā)公司,有一部分油從老板工廠拿貨的,工廠那邊財務制訂了一份內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格表,說是期末工廠財務要做工廠和糧油公司的合并報表,每次拿貨都按內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格算,但是內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格較高,期末糧油公司算毛利發(fā)現(xiàn)負盈利,老板又認為糧油公司的盈利是虛假的,這要怎么處理呢
請問老師,換電腦了。怎么把原來電腦的個人所得稅申報數(shù)據(jù)拷貝到新電腦,有沒有詳細的操作步驟呢
j我想問下老板讓我把資料打包發(fā)給他,是不是微信那個帶聊天記錄這種多項轉(zhuǎn)發(fā)
老師,我們公司讓員工把我們裝原材料的包裝袋收納整理好。再讓他們以多少錢一個來賣給我們。我們現(xiàn)金支付給他。怎么計算?
空調(diào)折舊幾年呀,分錄怎么做
廠家給我們開具了紅字增值稅發(fā)票。會計如何入賬?
那我就直接用電子稅務局上的數(shù)據(jù)來匯總計算就可以,不會有錯?
嗯 這個一般不會有錯的
水費收入、排污費收入、電費收入,是四項服務范圍 內(nèi)嗎?
同學你好 對的 是這樣的哦